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老師,匯算清繳時業務招待費按限額扣除,超出得部分調增。 但如果同時有些業務招待費還是無票支付,這部分金額我也合計在其他調增事項填報了。是不是重復了?那該怎么填報呢?

2024-05-31 10:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-31 10:22

你好,可以先把無票的調增,然后再根據有票的業務招待費計算調增

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快賬用戶6337 追問 2024-05-31 10:46

那我已經申報劃款過一次,這樣填報后,可能所繳納得稅費多了,需要退稅。后續做賬我是怎么做呢? 繳納一筆和退稅一筆得分錄

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齊紅老師 解答 2024-05-31 10:50

繳納的分錄 借:以前年度損益調整 ? 貸:應交稅費-應交企業所得稅 ? 實際補繳?? ? 借:應交稅費-應交企業所得稅費用 ? 貸:銀行存款 ? 結轉以前年度損益調整 ? 借:利潤分配-未分配利潤 ? ? ? ? 貸:以前年度損益調整 退回的分錄是一樣的,只是寫負數

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齊紅老師 解答 2024-05-31 10:51

或者做相反的分錄

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快賬用戶6337 追問 2024-05-31 11:04

老師,這樣業務招待費的賬載金額填報金額就不是入賬實際發生的,而是實際發生金額減去無票部分的金額去填寫是吧。

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齊紅老師 解答 2024-05-31 11:11

是這樣的,按照有發票的填寫

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快賬用戶6337 追問 2024-05-31 11:20

因為應該不是馬上就會計算出退稅金額,那我本次財報的所得稅費用也是按匯算清繳實際繳納的填報是吧

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齊紅老師 解答 2024-05-31 11:37

這個月的財報匯算的不體現的,調整以前年度損益了

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快賬用戶6337 追問 2024-05-31 11:43

嗯嗯,那就是如果我前期已經申報劃款了1萬,我更正申報后,實際所得稅8千,那我還是按8千填報利潤表里是吧

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齊紅老師 解答 2024-05-31 11:49

是這樣的,按照實際的金額確認之前的報表

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相關問題討論
你好,可以先把無票的調增,然后再根據有票的業務招待費計算調增
2024-05-31
同學你好,填寫到扣除項目的其他欄。
2022-06-05
同學,你好 可以這樣理解,如果超出扣除限額,加稅點開票也沒什么意義
2024-12-16
您好 根據銷售額的千分之五 跟實際發生的60% 哪個低選擇哪個 不說您說的全年未稅銷售額的千分之五
2022-03-19
你好,賬載金額和稅收金額都按照2.6萬元,把要調增的金額寫在第3 列
2022-03-14
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