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老師,請問12月份公司的進項稅已經轉到未增值稅里面了,1月份公司申報的時候未把進項稅申報成功,導致1月份多交進項稅700元,現在做了更正申報把進項稅700元申報進去了,導致現在多交稅款在系統里面進行了多交700元部分抵欠稅了,請問這個分錄怎么做呢?

2025-01-23 14:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-23 14:43

借應交稅費未交增值稅 貸,銀行存款多交的做這一個

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齊紅老師 解答 2025-01-23 14:43

然后,需要繳納的增值稅,借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅。做這個,這個是扣除700之前的,正好和上面的未交增值稅抵扣了。

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快賬用戶3069 追問 2025-01-23 14:47

老師,請問借:應交稅費-應交增值稅轉出未交增值稅 是不是就一直掛賬這個數據呢?

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齊紅老師 解答 2025-01-23 14:49

肖像和鏡像分別姐們都轉出為教增值稅,他就不會有緣

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齊紅老師 解答 2025-01-23 14:49

銷項和進項分別結轉到轉出未交增值稅,它就不會有余額。

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借應交稅費未交增值稅 貸,銀行存款多交的做這一個
2025-01-23
你好,你這個未交增值稅-218948.03元,怎么來的,,填了9787.68是怎么得出來的
2022-02-15
你沒有勾選,但是已經填寫了附表2具體的是什么業務的。
2025-03-07
借應交稅費、應交增值稅進項轉出, 貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤
2023-02-10
您好,賬務處理是根據需要繳納的增值稅,借應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅)貸應交稅費未交增值稅。
2020-11-06
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