你好,這個系統它都是默認在四季度的收入里面減去的。不是退之前的。
小規模納稅人第一季度有張發票忘記作廢,導致季度銷售額超過30萬需要全額繳納增值稅,4月份沖紅,之前多交的稅還能退回來嗎
我們公司是小規模納稅人,我現在要申報第三季度季報,我在9月份開具了三張普通增值稅發票,后來因為業務有變,我在10月份沖紅字發票了,但是我登錄電子稅務局,增值稅表單自動生成的不含稅銷售額是7.8.9三個月之和,加上9月的發票,就超過30萬了,需要交增值稅,但是9月發票,我在10月沖紅字了,怎么樣申報才能讓第三季度不用交增值稅呢?
老師我問一下,我們公司是小規模,第三季度我們開票超過30萬了,所以交了增值稅,但是九月份開的其中一張普票我們11月份沖紅了,這個是第四季度沖紅的,但是第三季度的稅款我們已經交了,這個需不需要去稅務局辦理退稅
老師請問小規模報增值稅,紅沖部分沒從開票金額里面減去,紅沖4月份報稅已經交了第一季度增值稅的,我該怎么操作啊?沒看到填紅沖部分已交增值稅的地方
小規模公司第一季度有47萬的銷售額,超過規定的45萬,要繳納增值稅了,在4月份紅沖了一張兩萬多的發票,實際利潤額沒超過45萬,但是要按照47萬報稅,那我能在第二個季度申請退稅嗎,是在電子稅務局申請還是要去大廳申請呢?
第10題,為什么這道題用計息期利率而不用 有效年利率。什么時候用計息期利率,什么時候用有效年利率,有點不太明白。
請問老師,如果業務部門不把單據傳遞給會計,會計沒有義務主動問?也就是講業務部門給我多少單據做多少賬?
老師您好 LED顯示屏 開什么稅目
我們石家莊的小規模納稅人,給邢臺項目開建筑發票,屬于異地,已經開外管證了,現在需要異地預交所得稅了,那我石家莊的公司申報第二季度所得稅時,要是利潤表是負數,不需要繳納所得稅了,那我預交的異地所得稅還得退稅?
不是特別明白報價利率,有效年利率,計息期利率關系, 在這個題目中報價利率是6.6%,計息期利率是
你好,制造業做內賬,做銀行流水,購配件付10000.定金,只做了一筆付款憑證,借應付賬款某公司,10000 貸銀行存款10000?對嗎?
小規模 零申報 有應交稅費40幾。利潤表的利潤總額是負數-120幾,有其他貨幣資金,請問需要填哪個表單匯算清繳年度
深圳企業的工商年報填寫網址是哪個呀?具體路徑是哪個呀?
基本戶印章變更需要什么資料
樸老師,非樸老師勿擾,文件已發QQ郵箱
謝謝老師
你好,不用客氣的了。