賬務(wù)處理 按扣傭金之前掛應(yīng)收款:銷售時,按未扣傭金的全額確認應(yīng)收賬款和收入;支付傭金時,將其作為銷售費用。 按扣傭金之后掛應(yīng)收款:銷售時,按扣傭金后的金額確認應(yīng)收賬款和收入。 稅務(wù)操作 公司增值稅:按課程銷售收入全額計算繳納。 公司所得稅:按扣傭金前掛應(yīng)收款的,收入全額確認,傭金作銷售費用扣除;按扣傭金后掛應(yīng)收款的,收入按扣傭后金額確認。 帶貨人稅務(wù): 帶貨人是個人,公司有代扣代繳個人所得稅義務(wù),應(yīng)要求其提供發(fā)票,否則傭金在所得稅匯算清繳時可能不能全額扣除。 帶貨人是企業(yè),公司應(yīng)要求其提供發(fā)票,對方收到傭金后自行申報納稅,公司收到發(fā)票后將傭金列支為銷售費用。
老師,我們企業(yè)的情況是這樣的,我們地區(qū)有廢棄的煤矸石礦山,我們集團跟政府合作,把煤矸石山開采再利用,然后煤矸石山下面的地,我們整理之后用作賽車或者卡丁車的場地,我們這個子公司主要是用這個場地玩卡丁車,我們?nèi)〉玫目ǘ≤嚻钡氖杖刖退闶俏覀兊闹鳡I業(yè)務(wù)收入了,但是現(xiàn)在這個地的使用權(quán)我們還沒有拿到,因為我單位現(xiàn)在還沒繳納過土地使用稅呢。這個土地使用稅先不交,之后是不是有滯納金啊?如果現(xiàn)在交的話,應(yīng)該怎么核算土地面積呢? 然后我們單位購入了10輛卡丁車,跟第三方合作,營業(yè)額扣除油錢和修理費之后的錢我們公司和第三方分成,散客的收入,由第三方全額收取,然后按周跟我們公司結(jié)算,我們按月給他們開發(fā)票。我按周取得收入時,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款對嗎?月末的時候按第三方給我們的營業(yè)額,我們給第三方開代理費的發(fā)票嗎?如果開代理費的發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬呢? ??還是開娛樂項目卡丁車的發(fā)票呀?然后我用這個發(fā)票入賬,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入+銷項稅呀
我這是網(wǎng)絡(luò)貨運公司,是一個做運輸?shù)钠脚_。貨主從我們平臺發(fā)貨,然后把需要給司機的運費,和9個點的稅費一起打到我們平臺,我們再把運費給司機。產(chǎn)生了多少金額的費用,我們就開多少金額的專項發(fā)票,比如1000塊運費,和90的稅,發(fā)票的價稅合計為1090。但實際中,1000塊錢,我們只向貨主收7個點的稅(政府對網(wǎng)絡(luò)貨運公司的稅有部分返還,我們愿意讓一部分利給客戶),那這種情況,附屬類是否可以應(yīng)用在這里,發(fā)票的價稅合計額度為1070?發(fā)票上這個附屬類應(yīng)該怎么填才對? 和貨主簽的協(xié)議,是不是可以按照每個月對方和我們保證多少量,全部的每張發(fā)票,我們都按照協(xié)議稅點開。還是說,需要我們和貨主協(xié)議,先達到多少量,這些量按照正常的金額開,完成保底額度之后,我們才能夠按照協(xié)議稅點開?此外,稅務(wù)局對于協(xié)議還有哪些要求和限制呢? 這種附屬類是屬于折扣銷售嗎?和平銷返利是不是同一種?
下午好,有個財務(wù)疑問需要請教: 我目前制作了一個建材服務(wù)平臺。為了給商場的品牌之間相互帶訂單,增加收益,有如下幾個設(shè)計到公賬的資金的進出,我不清楚是否能合理規(guī)避掉企業(yè)所得稅。 1.每個商場的商戶會往平臺充值作為備用金,錢直接到平臺的微信商戶,我們會提現(xiàn)到公司公賬上,這個用剩的錢本質(zhì)上還是商戶的,不屬于我們。此時如果商戶操作提現(xiàn),我們就會把公賬上的錢打款給他私人賬戶。 2.平臺有一系列的操作,商家下面的銷售會不斷的拿到帶單的傭金,也就是扣除商家在平臺上充值得來的積分,銷售拿到積分可以當(dāng)作現(xiàn)金提現(xiàn)。此時,我們就會操作公賬把錢轉(zhuǎn)給銷售的私人賬戶。 這個過程會產(chǎn)生企業(yè)所得稅嗎,如何合理規(guī)避呢
老師,合作伙伴有項目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業(yè)務(wù)提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開發(fā)票,我們公司對公轉(zhuǎn)賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說,項目沒有結(jié)束客戶付款到我們公司,不可以支付對應(yīng)的業(yè)務(wù)提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業(yè)務(wù)提成),要等到項目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對方寫借條,作為借款支付給個人。 現(xiàn)在有兩個疑問:1、有的合作伙伴在提供借條的同時,也提供了發(fā)票+對應(yīng)的名義合同,這些發(fā)票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應(yīng)收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉(zhuǎn)回(這賬面做借款收回),然后再依據(jù)發(fā)票付款?
您好老師,某自然人和我們建筑公司簽訂掛靠協(xié)議,他未對我們公司開具任何勞務(wù)費發(fā)票,我們之前已經(jīng)支付給對方一部分錢了,剩余未支付的錢里面我們領(lǐng)導(dǎo)說要扣除掉實際勞務(wù)費發(fā)票的稅金,因為對方一直未提供過發(fā)票所以我們扣除勞務(wù)費發(fā)票的相關(guān)稅金。這個要求合理嘛?還有我們之前向?qū)Ψ竭@個自然人也就是包工頭支付的錢是直接打到這個人卡里,然后他再自己發(fā)錢給他雇傭的工人,那我們是否需要替這個包工頭申報個稅?之前會計一直沒有替對方申報個稅過,我們公司是否會擔(dān)法律責(zé)任,申報個稅的話對方?jīng)]有提供給我們工資單,我們沒法按實際人情況來,假如給包工頭打款200萬,申報個稅時就把200萬都加在這個包工頭身上嗎?
老師這月的稅報完了,做憑證時增值稅忘結(jié)轉(zhuǎn)了,也沒計提印花稅,但是增值稅和印花稅這個月報稅的時候都交了,我是改三月份賬,還是在四月份的時候補上?
請問老師,以物抵債,對方需要開銷售發(fā)票給我司嗎?
老師我公司的匯算清繳做完了,發(fā)現(xiàn)工資費用多計提了 ,我調(diào)一下賬,不用改年報和匯算清繳可以嗎,小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師 我想要的是這個表格的電子版,怎么下載呀
老師!您好!公司購買茅臺酒,撕去標(biāo)簽,然后貼上自己的logo,重新分裝后送給客戶,可以計入廣宣費嗎?
老師,本月初未申報上月增值稅報表前開進來的進項專票能抵扣上月的銷項么?
電子稅務(wù)局里面投資人減資變更里面,投資有效期起止怎么填
請教老師,小規(guī)模納稅人收到專票與普票,一樣做賬么? 一般納稅人給小規(guī)模開專票與普票,也是都一樣的么?
老師!您好!公司購買茅臺酒,撕去標(biāo)簽,然后貼上自己的logo,重新分裝后送給客戶,可以計入廣宣費嗎?
老師,對方要開票金額含稅30萬,按7%的稅點收取,是含稅30萬??7%還是不含稅30?1.13??7%呢?
也就是說:稅務(wù)上,我要按扣傭金之前的金額全額交增值稅;全額計入所得稅收入。傭金做為銷售費用。 賬務(wù)處理上:2種按扣之前和扣之后的掛應(yīng)收款都可以嗎
同學(xué)你好 同學(xué)你好 這個可以的
老師,我們帶貨的人太細碎了,平臺又直接把錢都付給對方了,再讓人開票,很多金額小的都不會配合
這種情況下,我們可以這樣做嗎? 1、我們把傭金做費用入賬,所得稅匯算在調(diào)增費用? 2、未代扣代繳的個稅怎么辦呢
同學(xué)你好 你們按生產(chǎn)經(jīng)營所得給他們申報可以嗎
他們沒有注冊個體戶 很多都是個人 可以按經(jīng)營所得申報嗎
那就只能按勞務(wù)了哦
老師,如果傭金低于500 對方?jīng)]有繳納增值稅的義務(wù),沒有個稅義務(wù)
我如果沒有取的傭金發(fā)票,是不是可以直接按平臺結(jié)算傭金記錄做賬,然后次年匯算清繳納稅調(diào)增?
同學(xué)你好 的 是這樣的哦