可以的,但是他照樣需要視同銷售。
老師好!請問總公司旗下一家分公司酒店??偣緸樘岣邩I績。聘請了1位營運培訓講師在酒店場地進行員工培訓,發生的費用如何入賬? 為提高酒店的知名度,總公司花錢定制帶有公司LOGO標志的初值住宿卡(充值了一部分金額),會贈送給客戶,客戶持卡可到分公司酒店消費,請問老師該部分充值卡費用總公司可否計入“業務宣傳費”?持卡人在酒店的實際消費金額(不論是前期總公司充值額還是后期自己充值額)計入分公司的收入,可以嗎?盼復!
旅游公司內賬。相當于是員工自己付錢買的,價格一樣,只不過是公司這邊幫忙采購,然后我們先收了員工的錢。我們已經收了員工購買棕子的錢30元/盒,做賬是借銀行存款15*30=450元,貸其他業務收入450,然后后面付了款開發票報銷時,能不能直接沖賬借其他業務收入,貸銀行存款,就不用走應付賬款這個科目了,還是說一定要走應付賬款這個科目,,因為原本是想走費用去報銷,然后收錢時就先計入了其他業務收入,但是好像計入費用報銷也不知道行不行,如果可以計入費用報銷的話也不知道用什么科目。老師,你們這個我追問不了只能一遍一遍的粘貼來問您老師的回答:您好,買的時候借:其他應收款貸:銀行450員工給錢時借:銀行450貸:其他應收款450收入什么都不用做的。我的追問:那我是上個月做的賬,已經結賬,報表已經發給領導了,不想返回去重新做賬,而且當時是收了好幾個員工的錢,都是不同時間收的,一定要在這個月紅沖重新做嗎?不可以一筆做相反的分錄,借其他業務收入,貸銀行存款這樣做嗎?
樸老師您好,我有兩個問題需要咨詢: 第一:公司定制印有自家公司名稱的日歷贈送給客戶,這個可以作為廣告費支出嗎? 第二:我們是商貿企業,客戶購買我司貨品我們是免費幫助客戶裝貨到貨車上的,但是裝貨的時候需要使用到叉車輔助把一大托的產品叉到貨車上然后讓搬運拆件裝貨;考慮到現在有電動叉車所以租用了一臺使用,使用一個星期后發覺不太合適所以取消這個計劃,但是由于使用了數天所以需要支付給叉車公司這幾天的租金XXX元又或者說是這幾天的叉車使用費,請問這個叉車的費用如何分錄憑證呢?(注意:我們是商貿企業)
老師我司放款,貸款到了受托支付方!請問我如何記賬?
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協議),實質是贈與我公司一億?,F在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業所得稅嗎?
酒店服務型行業,注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
郭老師!好久不見!視同銷售繳納增值稅都可以,但是需要代扣代繳個稅嗎?
如果是個人的話,需要代扣代繳個稅。但是實際中你代扣代繳個稅很難做到
如果做廣宣費是不是就不用代扣代繳個稅了?
宣傳費也需要,因為它這屬于偶然所得。
送給對方的公司呢?對方公司是不是就不用了!老師,總是分不清什么時候代扣代繳個稅,什么時候不用
對的是的,客戶是公司的話就不用你代扣代繳了。
那贈送客戶是公司的話,需要給人家開發票嗎?不然怎么知道公司是不是代開代繳了個稅
你贈送給別人的。不需要開發票,自己做賬務處理體現
老師,為什么贈送他人的視同銷售,而招待客戶喝掉的酒水就不需要是視同銷售?
你招待客戶的時候,不光是客戶喝的,不是你們也喝嗎?有自己的職工,這個就屬于福利費,他分不出是多少來
老師,這個時候就不需要視同銷售了繳納增值稅?
對的是的對的是的。