你好 在4月份補上就行
老師現在印花稅不用計提了,直接繳納時做:營業稅金及附加,我11月份繳納10月份的印花稅,在11月份做賬時做了,應交稅費—印花稅了,我這個月才發現,我是反結賬去改一下呢還是怎么辦
公司7.8月份都有交增值稅,也申報了增值稅,但是沒有做計提增值稅和附加稅的憑證,那9月份的憑證要不要補提?
你好,五月份剛認定了印花稅稅種,購銷合同的。按季度申報印花稅。三月份簽訂了一個購銷合同,供應商在三月份給我們開了專票。這個專票我在五月份認證的。我想問的是,我在申報第二季度印花稅的時候,還算上這塊印花稅嗎?申報的時候需要填寫日期,按照說只能填寫四月到六月份發生的購銷合同相應的印花稅。這種情況怎么處理那?謝謝你了
老師,我 23.12 月記賬 計提 印花稅 借 稅金及附加 印花稅 貸 應交稅費 印花稅 但是多計提了 1000 元 24.1 月份的時候應該怎么做賬更正?已經報完稅繳款了
老師,這個增值稅的話是每個月都需要結轉嗎?我看咱們那個教材2月份的時候也發生進項和銷項了,但是沒有結轉增值稅。3月份的時候就開始有結轉增值稅了,為什么二月份沒有呢?
第10題,為什么這道題用計息期利率而不用 有效年利率。什么時候用計息期利率,什么時候用有效年利率,有點不太明白。
請問老師,如果業務部門不把單據傳遞給會計,會計沒有義務主動問?也就是講業務部門給我多少單據做多少賬?
老師您好 LED顯示屏 開什么稅目
我們石家莊的小規模納稅人,給邢臺項目開建筑發票,屬于異地,已經開外管證了,現在需要異地預交所得稅了,那我石家莊的公司申報第二季度所得稅時,要是利潤表是負數,不需要繳納所得稅了,那我預交的異地所得稅還得退稅?
不是特別明白報價利率,有效年利率,計息期利率關系, 在這個題目中報價利率是6.6%,計息期利率是
你好,制造業做內賬,做銀行流水,購配件付10000.定金,只做了一筆付款憑證,借應付賬款某公司,10000 貸銀行存款10000?對嗎?
小規模 零申報 有應交稅費40幾。利潤表的利潤總額是負數-120幾,有其他貨幣資金,請問需要填哪個表單匯算清繳年度
深圳企業的工商年報填寫網址是哪個呀?具體路徑是哪個呀?
基本戶印章變更需要什么資料
樸老師,非樸老師勿擾,文件已發QQ郵箱