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老師,我2024年四季度計提印花稅的時候多計提了0.01,今年導致這個月繳納的時候應交稅費-印花稅有個0.01的余額,要怎么處理了

2025-01-10 13:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-01-10 13:55

你好把這個月結轉到管理費用-其他就可以,摘要寫領頭調整

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快賬用戶1542 追問 2025-01-10 13:58

借:應交稅費-印花稅0.01,貸:管理費用-其他-0.01

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齊紅老師 解答 2025-01-10 13:59

管理費用放在借方紅字

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快賬用戶1542 追問 2025-01-10 14:02

這樣對嗎

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齊紅老師 解答 2025-01-10 14:03

你的會計發(fā)分錄是對的這個

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你好把這個月結轉到管理費用-其他就可以,摘要寫領頭調整
2025-01-10
你好,這個你就到營業(yè)外收入。
2024-04-15
借以前年度損益調整,貸應交稅費 借應交稅費貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調整。
2023-03-03
同學,你好 不要緊的
2025-02-12
借稅金及附加貸銀行 可以直接做這一個的
2023-02-04
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