你好把這個月結轉到管理費用-其他就可以,摘要寫領頭調整
你好老師,我在申報2022年4季度印花稅的時候,申報的時候都是正常的,但是億企惠稅扣款確扣了印花稅滯納金0.01元,我在電子稅務局上稅費繳納里也沒有查到這個滯納金0.01元,這是什么原因呢!
老師我申報2022年第四季度所得稅后,又報了印花稅,之前報表里沒計提這個印花稅,導致所得稅多交了,2023年1月做賬要怎么處理呀
一月份繳納了上一年第四季度的印花稅 ,上年度中了的時候并沒有計提這部分印花稅,應該如何賬務處理
計提實收資本印花稅的時候多計提了,但是繳納的時候是減半征收的,會計分錄要怎么處理呀? 計提實收資本印花稅 借 稅金及附加 162.5 貸 應交稅費-應交印花稅 162.5 。繳納實收資本印花稅 應交稅費-應交印花稅 81.25 貸 銀行存款 81.25 多計提的部分怎么沖銷呀?
你好老師23年計提印花稅0.52 1月份交稅的時候扣了0.51,這多計提的0.01怎么處理啊
養(yǎng)老院賬務處理實務操作
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業(yè)年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發(fā)票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數(shù)據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數(shù)據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態(tài)?
借:應交稅費-印花稅0.01,貸:管理費用-其他-0.01
管理費用放在借方紅字
這樣對嗎
你的會計發(fā)分錄是對的這個