你好,這個其實是要確認收入的。這樣才好,不然稅務局會找你的
視同銷售會計上沒確認收入,賬上確認了銷項稅額,但是增值稅申報表填在了未開票收入那里,這樣的話,申報表的收入和賬上不就不一樣了嗎?
老師,外購商品無償贈送 視同銷售 不確認收入的話;那增值稅咋直接交?增值稅報表上要填了收入才會有稅產生的呀,難道要增值稅報表填收入了,但是賬上不確認收入嗎?那樣不就造成報表和賬不一致了。[流淚]
你好,我今年發現去年的會計做賬時, 多做了收入,增值稅申報表多報了收入, 賬務上通過以前年度損益調整調整之后, 請問現在需要去稅局更正去年的增值稅申報表嗎? 如果更正了那去年的企業所得稅申報表里面的增值稅收入不就和增值稅申報表對不上?
老師,將自產、委托加工或購買的貨物無償贈送他人,會計上不需要確認收入。那增值稅怎么報?借:營業外支出 貸:庫存 貸:應交稅金-應交增值稅,需要交增值稅,那沒有收入,申報表上怎么體現這個稅?
視同銷售申報表填在未開票收入,申報增值稅,賬務處理沒有確認收入,而是借方做銷售費用,貸方做庫存商品,銷項稅。那這樣賬上沒有做收入,增值稅申報表上面是無票收入,所得稅季報上面收入與賬上不是不一致么?匯算清繳需要調整吧,但是季報不一致怎么辦
您好題庫怎么看不了,能不能解決
這個分路一合并,我還欠老板的錢嗎?
老師,快賬軟件結轉后怎么沒有損益憑證呢
職工培訓費怎么做賬分錄
老師,聽說購買自家用車輛交的購置稅第二年可以申請退還,請問有這么個回事嗎?
老師,請問,企業從個人租賃的房屋用于辦公,企業需要繳納房產稅么,如果個人不交,企業可以代繳么,
計算這個以舊換新銷售額是不得扣減舊貨物的收購價格,那就是正常銷售50臺,?以舊換新20臺。的銷售額來交稅
為什么手機聽課可以,電腦沒法聽課
老師工商年報的社保那塊單位繳費基數怎么寫呢,比如我們這里是4416,員工從8月份開始交有2個人。這樣基數4416?2?5的和嗎
上任會計生產成本余額還94萬多,對我年底的本年利潤有影響嗎?
怎么確認收入呢?分錄怎么寫呢?
你可以借,銷售費用,貸,主營業務收入或者其他業務收入,應交稅費,應交增值稅。
是記在營業收入里嗎
你好是的就是這樣子做
是外購的別的貨物,不是主營的商品。另外,之前外購時入在庫存商品里了
你可以計入其他業務收入,然后結轉成本就好了。
這種純外購贈送,像公關禮品類的電器,做其他業務收入,然后結轉其他業務成本是不?
你好,你如果想都對的上,就是這樣子做。這樣子的話數據啊,報表啊,電子稅務局的申報都能對得上。
好的,謝謝。我就是想問是否營業外收入和支出更好,但又覺得入庫存的走成本更合適
當然是營業收入和營業成本更好。因為營業外收支很容易被查的
好的,謝謝!
您好,不用客氣的了