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視同銷售申報表填在未開票收入,申報增值稅,賬務處理沒有確認收入,而是借方做銷售費用,貸方做庫存商品,銷項稅。那這樣賬上沒有做收入,增值稅申報表上面是無票收入,所得稅季報上面收入與賬上不是不一致么?匯算清繳需要調整吧,但是季報不一致怎么辦

2023-11-26 20:09
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-26 20:10

同學,你好 是不一致,但這個不要緊的

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同學,你好 是不一致,但這個不要緊的
2023-11-26
你好,就是這樣的,申報表收入會比賬面多
2022-04-21
你好,你想把這個收入做到2023年,是這個意思嗎。
2024-07-05
你好,這個不需要更正增值稅申報,
2021-05-17
你好? ? 這個要視同銷售處理的。 不應該這樣來掛分錄的。? ?應該是:借銷售費用貸主營業務收入? 應交稅費-應交增值稅 借主營業務成本貸庫存商品? ?
2021-05-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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