同學,你好 是不一致,但這個不要緊的
老師你好,增值稅報表與所得稅報表的收入一定要與賬面收入一致嗎?如果我當月出庫的滿足收入確認條件,我賬面確認了收入,但是還沒開票,增值稅報表申報的話在未開票收入填列,到開票了再在開票收入沖銷,這樣比對會不通過而且麻煩,每個月都要跑稅局修改報表。我想知道一般企業是怎么處理賬面收入與增值稅報表,所得稅報表的差異的呢
視同銷售會計上沒確認收入,賬上確認了銷項稅額,但是增值稅申報表填在了未開票收入那里,這樣的話,申報表的收入和賬上不就不一樣了嗎?
老師你好,購買了商品贈品送給客戶,申報了未開票收入,但是做賬的時候是:借 銷售費用 貸 庫存商品 費用化后。,報表里的營業收入就會與增值稅申報表上不一致,這個有關系嗎?
我們公司21年12月計提了未開票收入,也申報了增值稅,但是到22年第二季度補開發票,賬面沖銷了之前計提的收入,但是增值稅申報表沒有調減這部分收入,所以導致22年增值稅申報表總收入和賬面總收入對不上,這個要怎么處理?
老師,1.未發貨但是開票了,做賬是借應收賬款,貸預收賬款,銷項稅,申報時候收入欄會有收入金額,但是賬務沒有,這個怎么處理 2.發的樣品不要錢,借銷售費用貸庫存商品,銷項稅,這個稅額在申報時候直接填進去銷項稅欄里面嗎
老師,好。資金賬簿印花稅,是只要股東打進去一點投資款,就要交嗎?
老師,今年第一季度享受了小微企業的優惠政策,如果第二季度,資產總額超5000萬了,企業所得稅是不是要把第一季度享受的優惠政策全額納稅。
老師,好。我們是24年8月成立的公司,認繳金額100萬,股東A,100%控股。今年3月增資到500萬,新加入股東B,股東A認繳200萬,控股40%,股東B,認繳300萬,控股60%。請問3月份這個增資需要交印花稅嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?