?小企準(zhǔn)則補(bǔ)計(jì)提匯算所得稅 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 補(bǔ)稅???????????? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行存款
年度企業(yè)所得稅匯算清繳要交稅,計(jì)提時(shí)會(huì)計(jì)分錄:借:企業(yè)所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 這樣可以嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳后收到退稅款,企業(yè)做的分錄是 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 為什么不是貸其他收益呢
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳補(bǔ)交企業(yè)所得稅,分錄這么做對(duì)嗎?借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅/繳費(fèi)借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅貸銀行存款
老師好 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)測(cè) 企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)交所得稅分錄是不是直接計(jì)入當(dāng)期啊 借:所得稅費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅費(fèi) 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
老師,企業(yè)所得稅平時(shí)預(yù)繳,計(jì)提分錄借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。那匯算清繳時(shí)候補(bǔ)繳了10000多,這補(bǔ)繳部分應(yīng)該怎么做分錄?
我們公司是吊機(jī)租賃有限公司,公司名字沒有車 車子在老板和老板娘名下 怎么給他入公司里 少交點(diǎn)稅 和要交哪些稅 老板娘名下有個(gè)體工商戶
成立運(yùn)輸公司有什么要求?公司必須有車嗎?
老師,老板想要每個(gè)月做內(nèi)賬,請(qǐng)問內(nèi)賬根據(jù)什么做呢,請(qǐng)老師解答
請(qǐng)問老師,工商年報(bào)的利潤(rùn)總額是填財(cái)務(wù)報(bào)表上面的金額,還是企業(yè)匯算清繳納稅調(diào)整后的金額
老師,公司沒有業(yè)務(wù)法人一直申報(bào)工資,匯算清繳需要把工資調(diào)增嗎
會(huì)計(jì)衡等式 資產(chǎn)+費(fèi)用=負(fù)債+所有者權(quán)益+收入 這是不是也是衡等式 發(fā)生的手續(xù)費(fèi)發(fā)票未收到怎么記賬 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 發(fā)票收到時(shí) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 我寫的這兩組分錄對(duì)嗎 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用貸:其他應(yīng)收款這組分錄對(duì)嗎 資產(chǎn)內(nèi)部一增一減會(huì)計(jì)等式不變
2023年暫估成本,借:成本 貸: 應(yīng)付款-暫估,2024年收到發(fā)票如何做賬
看一個(gè)企業(yè)需要補(bǔ)多少發(fā)票不交企業(yè)所得稅,是不是看資產(chǎn)負(fù)債表12月份期末未分配利潤(rùn)就行了?
老師,預(yù)付賬款的金額在貸方,是不是填資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款欄次
客戶要求我公司開具發(fā)票后,應(yīng)向客戶提供完稅證明,請(qǐng)問下這個(gè)“完稅證明”應(yīng)從哪里開具?
如果不屬于小企業(yè)準(zhǔn)則呢
?匯算補(bǔ)稅 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 補(bǔ)稅???????????? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行存款
我看我們賬上23年年末計(jì)提了61039.70 24年一月正常交稅60148.90 24年三月又補(bǔ)了剩下的890.80 應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅正好平了 這樣做是什么情況
需要看他做的?應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅賬就知道哈
老師 他年底計(jì)提了所得稅費(fèi)用 貸方應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅余61039.70 然后1月沒有交完只交了60148.90 3月又交了一次890.80通過(guò)兩次繳納 應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅平了 那么這三月繳納的是不是匯算清繳啊
沒看到有利潤(rùn)分配的憑證
你要看他做的分錄,都是怎么做的。結(jié)合應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅查這個(gè)科目的賬
就都正常做的 計(jì)提 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸 銀行存款
意思是他今年還是正常計(jì)提了,沒有調(diào)整利潤(rùn)分配
正常3月份應(yīng)該不交企業(yè)所得稅吧 為什么我們賬上 3月交了一筆
他是匯算補(bǔ)稅就要交稅哈
那她年底的時(shí)候怎么知道來(lái)年匯算清繳的補(bǔ)繳金額直接計(jì)提的
年底是不知道的哈,現(xiàn)在是把補(bǔ)稅的分錄做平就是了哈
剛剛問了我們會(huì)計(jì) 他說(shuō)年底就已經(jīng)把匯算清繳大概補(bǔ)稅多少稅計(jì)算出來(lái)了 這樣在年底計(jì)提年底報(bào)表更完整
嗯嗯,說(shuō)明他是老會(huì)計(jì)了,對(duì)匯算有個(gè)大概得調(diào)整金額了
哦哦~老師那平時(shí)就得帶著登記和就計(jì)算吧 年底才好一下子計(jì)提
嗯嗯,熟練了就那樣處理