退稅是已經交的,怎么會是收益呢?
老師,麻煩問一下。匯算清繳,銀行收到退的所得稅。我分錄寫借:銀行存款,貸應交稅費—企業所得稅;借應交稅費——企業所得稅,貸以前年度損益調整。這樣是正確的嗎
企業所得稅匯算清繳后收到退稅款,企業做的分錄是 借:銀行存款 貸:應交稅費-企業所得稅 為什么不是貸其他收益呢
老師,交企業所得稅的分錄, 借,應交稅費,應交企業所得稅10 貸,銀行存款10 如果匯算清繳退回企業所得稅的的分錄 借,銀行存款5 貸,應交稅費,應交企業所得稅5 還是, 借,銀行存款5 借,應交稅費,應交企業所得稅-5 老師退回的哪一個分錄正確
企業上年度企業所得稅享受研發加計扣除后要交企業所得稅費用是0,但是次年1月要先繳納這個企業所得稅的,需要上年度預提所得稅費用借應交稅費應交企業所得稅貸應付存款,然后扣款了借應付賬款貸銀行存款嗎,如果是,那匯算清繳時退款了會計分錄是什么呢。或者還是不預提了,扣款時借應交稅費應交企業所得稅貸銀行存款,然后匯算清繳退款時借銀行存款貸應交稅費應交企業所得稅呢
匯算清繳后補繳企業所得稅是不是做 借 應交稅費—企業所得稅 貸銀行存款 那么這部分錢什么時候計提的呢 不然應交稅費—企業所得稅不平啊
去年暫估5萬,今年回票2萬,年報中是賬載金額3,稅收金額填0,調增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調增3?哪一種是對的
建筑企業收到工程類進項發票,先入工程施工,后面用工程結算過度一下,在結轉成本對嗎?
小微企業季度所得稅交的是5%,為什么年度匯算清繳的時候是10%?
老師,個體工商戶需要繳納印花稅嗎
商貿一般納稅人,購進苗木,再賣出時,開票增值稅稅率是多少?
老師:請問建筑行業環保稅由業主方(建設方),施工方還是總包方申報的呢?如果申報按建筑面積計算嗎
老師,公司最早的一筆日記賬是3月份的,我把內賬的啟用年月設置到3月份嗎?
創投公司運營收益,屬于免稅嗎?
老師,先設計再成交的設計費分兩種: 一種是最后也沒成交,公司也付了設計師提成; 還有一種是最后成交了。 沒成交的計入 銷售費用-客戶開發 還是業務宣傳? 成交的,先計銷售費用,成交后是不是結轉到成本?
2022年4-12月份小規模收入分錄,是借銀行,貸收入(價稅合計金額)嗎?還是拆分增值稅,然后減免的增值稅結轉到營業外收入
因為這不與稅收優惠政策相關,只是正常的多繳稅退回是吧
但是嚴格來說,應該是應交稅費借方負數吧
是的,說白了就是多計提的,現在做反向沖