費用區分 最好區分。因為涉及企業所得稅匯算清繳,2024 年費用若符合權責發生制應計入 2024 年賬務,2025 年發票正常計入 2025 年費用。 做賬日期 理論按費用實際發生日期做賬。實際操作中,若 2024 年發票 2025 年報銷: 金額大且影響報表,通過 “以前年度損益調整” 追溯到 2024 年。 金額小且對報表影響不大,直接計入 2025 年費用。
老師,23年真實發生的管理費用,24年才拿到發票。開票日期是24年的,報銷單填寫的是24年日期,是否要在24年入賬,如果23年計提,24年支付,會計分錄怎么寫,發票和報銷單附在23年憑證里還是24年憑證里,多謝
23年真實發生的報銷費用,開票日期是23年的,24年來報銷單的填寫的是24年日期,23年未計提過,是否可以在24年入賬,會計分錄怎么寫
老師 24年開具的費用發票還能在25年報銷嗎
業務出差有24年費用發票和25年的發票,25年回來報銷,用區分是24年費用和25年費用嗎?做賬日期按報銷日期嗎?
老師,公司的一個股東在24年公司成立初期購買了4臺筆記本,尚未開票,請問現在開票可以嗎?24年計提了費用,25年拿到票后沖銷24年的分錄再重新做分錄嗎?所得稅匯算清繳又是怎么回事?算24年還是25年?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
金額不大200塊錢 直接做到管理費用是吧
同學你好 嗯 這個計入管理費用
好的 謝謝
滿意請給五星好評,謝謝