你好,你去稅種認定里面看一下,你這個是按什么來的?如果是3月份收到的,你12月份申報的話就有滯納金。
實收資本是2020年一月到賬的,當時沒申報印花稅,現在申報,申報成所屬期是2020年12月份的,這樣可以嗎,有什么不好影響
老師剛收到注冊資本3000元 印花稅是在1月份申報印花稅的時候申報嗎,按次申報
老師,你好,6月25收到實收資本10萬,現在申報印花稅,印花稅所屬期是6月份,還是說現在申報,申報期是7月或8月也可以,謝謝,實收資本一般是幾個月申報一次
老師,我的稅種認定里面沒有印花稅這一欄,但是我們還是按季申報,我10月份申報789三個月份的租金收入時,只錄了9月份的租金收入,還有78月份忘記錄了,那我可以按次申報嗎,把78.10.11忘記錄的租金收入一次性申報嗎
3月份收到了一筆200000的實收資本,但是印花稅沒有申報,在12月份里申報可以嗎,按次申報是嗎
比方說3月入實收資本,在4月今天申報沒有滯納金對嗎,還是說4月15日前報才沒有
老師 核定征收的個體工商戶個人所得稅的應稅項是按照開發票的不含稅金額填的嗎?因為核對征收沒有建賬的
老師,去年加油金額幾千的普票在今年匯算清繳前入賬費用科目,請問匯算清繳表需要調整嗎?
請問下,包工包料的代加工怎么做帳務處理?
老師你好,接到稅局短信說開票和取票金額大于交印花稅金全稅,說存在少交印花稅要寫情況說明,平時我是開票十己抵扣的進行交印花稅,其他未抵扣的進項沒交印花稅,該怎么解釋呢
那改造金額也有幾萬,如果入長期待攤費是按什么攤銷?
您好 轉讓股權9萬元(90%)未分配利潤100萬元 最低轉讓價是不是需要99萬元
您好,老師!企業用的是小準則,有固定資產減值損失,稅務系統負債表沒有這個科目應該怎么申報?
外貿出口退稅中有5項商品,進項其中一項是收據,其他是可退稅專票,那這個收據部分是供應商確定無法開出發票,除了不操作退稅系統之外,還要做些什么呢?
老師,這個國家企業信用信息公示系統這里生產經營情況信息納稅總額這邊是包括年度匯算清繳,調增補交企業所得稅的那個稅額嗎?比如說我24年交2023年匯算清繳的企業所得稅,交了2萬,是2023年補交的企業所得稅,這個2萬要不要算在2023年的,還是算在2024年的?
如果是按年申報的話,那就明年1月份申。
是看營業賬本稅目嗎,按年的
對的是的,那就明年1月份申報。
但是現在我這個企業還沒有一年,我現在要注銷,也要申報嗎
對的,是的,注銷之前所有的都需要申報。