同學,你好 恩恩,是的
請教老師,公司做醫(yī)學檢驗檢測的(取得收入時收取技術咨詢服務費),現(xiàn)收到財政局給的科技研發(fā)項目經費,收到時借銀行存款,貸專項應付款;購買材料借原材料貸銀行存款;【領用時借主營業(yè)務成本貸原材料;因為現(xiàn)在沒有產生收入,所以月末是借研發(fā)支出,貸主營業(yè)務成本,同時結轉管理費用-研發(fā)費用,貸研發(fā)支出-費用化支出;還是直接在領用時借研發(fā)支出-費用化,貸原材料呢,然后月末再結轉到管理費用?】支付費用借研發(fā)支出貸銀行存款,月末結轉管理費用;那么專項應付款科目什么時候結轉,發(fā)生當期轉還是年末或結題時一次性轉
老師,企業(yè)收到的穩(wěn)崗補貼款怎么入賬,我百度了一下應該是:借銀行存款 貸遞延收益,發(fā)生相關支出時:借管理費用 貸銀行存款 同時 借遞延收益 貸管理費用-社保,我有點看不懂,這個費用是要發(fā)給員工嗎?還是就是給企業(yè)的?
(4)2×22年7月1日,甲公司取得當地財政部門拔款2800萬元,用于資助甲公司 2×22年1月開始進行的一項研發(fā)項目的前期研究。該研發(fā)項目預計周期為兩年,預計將發(fā)生研發(fā)支出4000萬元。項目自 2×22 年7月開始啟動,至年末累計發(fā)生研究支出2000萬元(全都以銀行存款支付)。甲公司對該交易事項的會計處理如下:借:銀行存款 2800 貸:其他收益 2800-借:研發(fā)支出一費用化支出 2000 貸:銀行存款 2000 借:管理費用 2000貸:研發(fā)支出一費用化支出 甲公司采用總額法核算政府補助。假定不考慮增值稅等相關稅費及其他因素。如果不正確,說明理由
老師,我們是做醫(yī)藥研發(fā)的,如果收到新藥研發(fā)的政府補助300萬,借:銀行存款 貸:遞延收益 那后續(xù)是否可以每個月平均分攤25萬,借:遞延收益 25萬 貸:研發(fā)支出 或者 其他收益 (這個貸方是計入管理費用還是其他收益、營業(yè)外收入?)
老師 我們取得科研經費財政補貼1. 我做分錄是銀行存款 遞延收益 2.相關項目發(fā)生的差旅費100元 我做分錄 研發(fā)支出 費用化 銀行存款 到了月底我是不是應該做管理費用 差旅費 100 貸 研發(fā)支出 費用化支出100 遞延收益100 其他收益100 對嗎?
你好老師,公司注冊完想去開公戶,老板又想變更營業(yè)地址 能不能先辦了公戶,做了稅務登記再進行經營地址變更,這樣有沒有啥影響?
生產員工包含班長和質量基礎員工歸位直接費用,除了這些其余部門和生產經理,質量經理都是間接費用嗎?
老師,請問企業(yè)要開 一、市場信息調研費 二、會議費 三、推廣服務費 這三類發(fā)票 營業(yè)執(zhí)照按這個內容: 一般項目:技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;市場營銷策劃;會議及展覽服務; 看能不能開出來?
今年一月份發(fā)放獎金,次月申報了個稅。現(xiàn)在老板說4月份有個員工要補發(fā)一筆獎金,請問老師 我可以在一月份更正申報全年一次性獎金嗎?
老師請問支付的經銷授權費是入費用嗎?該怎么入賬呢
以房抵債得到的房子,接收方是否需要申報房產稅及土地增值稅?
老師餐飲行業(yè)燃氣改造4000元應該怎么做賬?
企業(yè)的匯算清繳好做嗎
老師,2022年1月1日購物固定資產原值:20000元,殘值率5%,應計提折舊4年,月折舊額395.83元,計提到第三年底就賣掉了,還沒有計提完,這怎么處理,賣掉的當月一下子把沒有計提完的金額都計提了嗎?
老師,您好,類似于餐飲行業(yè)的案例:材料:肉+辣椒+調料生成【尖椒回鍋肉】這個產品,公司做系統(tǒng)集成工程,貨物:投影機、中控電腦、投影幕、線合成一個【投影系統(tǒng)】,這個需要如何做賬?