你好!已完工可以根據驗收報告結轉固定資產
老師你好,我們廠砌廠房勘察費和設計費計入在建工程,但是在建工程轉到固定資產里面?請問老師分錄這樣寫對不對呀?借:在建工程-設計費10000 借:應交稅費/進項 1300貸:應付賬款-某某 11300 借:在建工程-勘察費20000 借:應交稅費/進項 2600貸 :應付賬款-某某22600元請問老師這個分錄對么?麻煩老師指導一下?還有什么時候才能轉到固定資產里面?借:固定資產-廠房10000 貸:在建工程-設計費10000 借:固定資產-廠房20000 貸:在建工程-勘察費 20000 老師分錄做的對么?
請問現在生產廠房還沒有完工,辦公樓已經可以使用了。我們現在廠房上個月已經開票出去了咋個做賬是做在建工程的轉讓還是轉固定資產轉讓。但是轉固定資產什么竣工驗收報告都沒有
老師你好,請問一下,我們廠砌廠房,但是建筑商11月28號開的發票,我們12月28號才收到的,請問老師,我能不能放在2023年1元月份做賬? 急急
老師你好,我們是個人獨自企業,砌的新廠房,老板告訴我說是擴建廠房,開的工程票全是老廠開票資料,做的在建工程全是老廠賬上,昨天有告訴我說新的廠房重新起的什么有限公司?說老廠投資40%股份到新的有限公司里面,現在辦新廠房產證,從老廠轉賬到新廠上辦房產證錢?請問老師,新廠公司固定資產就沒有,因為在建工程做到老廠里面啦?請問老師,新廠公司賬怎么做呀??
老師你好,我們廠新廠房開始搬進去啦,能不能在建工程轉固定資產呀?還是怎么弄?急急
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據賬的上數來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認為挪用。
老師你好,發工資取現金可以嗎?需要注意什么?
老師,從公賬轉到老板私人卡20萬,因為是查賬征收,所以需要合同還有開票嗎?對這筆錢的用途有要求嗎?他可能是用來游戲充值之類的,與公司經營無關。但是過段時間會還回來,具體還款時間不確定
老師您好,我想問一下小企業會計準則下做的賬以前年度發的費用不需要通過以前年度損益調整嗎,而是直接計入當期損益科目嗎
@董孝彬老師,這個事要不要給領導說下,讓他再看看決定?
老板來了這個紅單,叫我付款,這個這報銷單還是這付款單,憑證做一筆還是些兩筆呢
請問老師,公賬的錢轉20萬老板私人卡,過段時間再還回來,是查賬征收,需要合同還有開票嗎?這筆錢消費的話有要求的范圍嗎
老師,我們公司是供應鏈企業,主營業務收入是配送收入,主營業務成本是配送成本。報給老板的內賬的收入,為什么是含稅的?就是,老板如果想知道公司的營業利潤和凈利潤,比如凈利潤的話,我這邊是從內賬取數含稅的配送收入減去配送成本再減去期間費用再減去稅金及附加,加上營業外收入減去營業外支出得出來凈利潤的數據,報給老板?
老師,情況是這樣的,去年有一個員工離職了,以前的公司還在跟他申報個稅,現在入職的公司也在申報個稅,導致工資超了,要交個稅,一般這種情況要怎么處理呀?
老師,建筑商發票沒開,可以結轉在建工程是么?
你好!完工的沒有發票可以先按驗收報告和工程合同總額轉固定資產
老師,在建工程轉入固定資產附件驗收報告和工程合同總額就可以結轉在建工程到固定資產是么?
你好!是的,是可以結轉的
好的。謝謝老師!
不客氣歡迎下次提問
老師,在建工程轉入固定資產分錄怎么寫?比如:在建工程款是1500萬,分錄怎么寫?急急
借固定資產? 貸在建工程
老師,借:固定資產 1500萬 貸:在建工程 1500萬 老師是這樣寫么?
你好!是的,可以這樣處理
好的,感謝老師耐心回復!
不客氣歡迎下次提問
老師,不好意思,還有一個問題問一下,12月份在建工程轉入固定資產,下一年,也就是2025年元月份計提折舊啦?還有現在12月份是不是在固定資產卡片里增加呀?急急
你好!12月轉固定資產,你們開始實際使用了吧,次年1月可以開始折舊
老師,是的,已經使用啦,固定資產卡片里面變動方式:在建工程轉入是吧?
老師,我之前給你說的,建筑商4.8萬發票沒開過來,現在在建工程轉入固定資產,那么以后發票開過來啦,怎么記賬呢?發票記到哪里呢??急急
是的,在建工程轉固定資產卡片,4.8萬元按暫估計入成本就可以,來了總賬沖暫估就可以