建議是作在22年,不要做在23年,您這不建議跨年
老師你好,請問12月份預付一筆傭金款,但是對方需要明年一月份才能開票給我們,我們可不可以在12月份做主營業務成本,等1月份發票回來直接把發票放在12 月份的憑證后面?
老師你好,請問一下,我們廠砌廠房,但是建筑商11月28號開的發票,我們12月28號才收到的,請問老師,我能不能放在2023年1元月份做賬? 急急
老師你好,我有個棘手問題問一下,我們廠砌廠房,建筑商開了700萬發票,但是發票比較多,不想全部抵扣掉,如果這個做成待認證進項,我們下月也就是2023年元月份不抵扣也不認證發票,請問老師下一個月怎么處理呀?現在下一個月怎么處理分錄怎么做?就是不認證不抵扣分錄怎么寫?急急
老師,你好!我們是一家新開業的一般納稅人,我們在上年11月買了廠房,在今年六月收到了購買廠房的發票,但我們到現在還沒有有過收入,那么請問一下這個發票能不能在抵扣時才入賬,還是先入賬,把進項稅放在待認證里?
老師你好,請問公司2023年12月份開具發票,但是相應的進項發票要到2024年一月份才能取進來,這種情況做賬估入庫的金額能不能稅前扣除? 到2024年1月 取得發票是不是直接放在2023年的賬戶入庫后面呢
你好,我考的是國家開房大學??疲厴I預計時間是26年1月底,6月份才能拿到畢業證,但是我想報考26年初級會計,1月報名,這個可以嗎
因為我是考的國家開放大學大專
你好,我想了解下,我的畢業證是26年1月底畢業,但是畢業證六月才能拿到,26年1月可以報考初級會計嗎
固定資產清理科目增加到哪里
老師,匯算清繳中職工薪酬支出表五、各類基本社會保障性繳款,填寫金額是單位承擔社保部分吧
老師,之前企業是按開票確認收入的,后來按出庫確認收入,改的確認收入的時候會有之前沒開票,但是后來開票了,之間就會有差異,這個怎么處理
老師,涉及以前年度的費用,怎么調整未分配利潤
請問老師,業務人員沒有和公司簽訂勞動合同,但是偶爾有提成收入,出差機票費用能稅前扣除嗎
你好老師,匯算清繳時職工福利包不包含辭退福利?
公司宣傳部門發生的拍攝宣傳視頻發生的費用,應該記入哪里比較合適呢?
老師,我意思說12月份進項票太多了,我想把它放在23年?
老師,進項票做待認證進項稅
可以的,可以放待認證,后面再認證抵扣
老師,我意思說不想放在待認證進項里面,到了2023年元月份直接做賬行么?因為廠房正在砌著階段?還沒砌成功呢
不可以,您這都跨年的發票,不建議這樣處理, 建議是你正常入賬,進項您放待認證處理
老師,是這樣的,如果在12月份做賬,做到待認證進項稅里面,但是我在2023年元月份不認證,然后做到成本里面,請問老師是不是還要調賬呀?很麻煩么?還要通過以前年度損益調整這個科目呀??
不用調整,您認證的時候,待認證轉進項就可以 了的,其他不變的
老師,你沒理解我的意思,我說,如果現在做了,要是在2023年元月不認證發票,那不是要調整了么?要用以前年度損益調整這個科目吧????老師,請你看一下我提出的問題
不需要調整啊 您不用的。
老師,如果12月份做賬了,到下一年元月份再不認證,直接做的成本里,用不著用以前年度損益調整這個科目么??請問老師,是這樣么?
不用的。 對的, 借,Xx成本? 應交稅費,待認證? 貸,銀行存款? ? 認證時? 借,應交稅費,進項,? 貸,?應交稅費,待認證
老師,我意思說,我以后不認證發票了,不抵扣了,直接做到成本里,價稅合計呀,還需要做以前年度損益調整么?
不用的,后面不認證,那是后面的新事情,借,Xx成本費用? 貸,應交稅費,?
老師,不認證發票,就不存在應交稅費啦????????
是你之前的稅你轉到成本費用啊。。
老師,我無語啦,老師,能不能放到跨年做賬呢??
為什么前面一直回復您不建議這樣處理,您非要跨年處理呢 您這為什么會存在年底扎賬,就是跨年要有明確的界線劃分啊
老師,是的,就是跨年做賬,不存在以前年度損益調整這個科目?如果現在做了,認證發票不存在以前年度損益調整這個科目,老師,如果不認證發票,也不抵扣發票了,老師是不是存在以前年度損益調整這個科目呀??老師是這樣理解么?請老師指點一下。
您這22年的票據,您現在已經取得了,那么合規處理是現在入賬,您不抵扣認證您稅就放待認證就行。 后面您再進行轉出或認證,都是后面發生的新事情,直接轉當期成本費用就行。