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老師你好,請問一下,我們廠砌廠房,但是建筑商11月28號開的發票,我們12月28號才收到的,請問老師,我能不能放在2023年1元月份做賬? 急急

2022-12-30 14:35
答疑老師

齊紅老師

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2022-12-30 14:36

建議是作在22年,不要做在23年,您這不建議跨年

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快賬用戶6924 追問 2022-12-30 14:37

老師,我意思說12月份進項票太多了,我想把它放在23年?

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快賬用戶6924 追問 2022-12-30 14:48

老師,進項票做待認證進項稅

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齊紅老師 解答 2022-12-30 15:45

可以的,可以放待認證,后面再認證抵扣

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快賬用戶6924 追問 2022-12-30 15:47

老師,我意思說不想放在待認證進項里面,到了2023年元月份直接做賬行么?因為廠房正在砌著階段?還沒砌成功呢

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齊紅老師 解答 2022-12-30 15:49

不可以,您這都跨年的發票,不建議這樣處理, 建議是你正常入賬,進項您放待認證處理

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快賬用戶6924 追問 2022-12-30 15:54

老師,是這樣的,如果在12月份做賬,做到待認證進項稅里面,但是我在2023年元月份不認證,然后做到成本里面,請問老師是不是還要調賬呀?很麻煩么?還要通過以前年度損益調整這個科目呀??

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齊紅老師 解答 2022-12-30 16:25

不用調整,您認證的時候,待認證轉進項就可以 了的,其他不變的

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快賬用戶6924 追問 2022-12-30 16:28

老師,你沒理解我的意思,我說,如果現在做了,要是在2023年元月不認證發票,那不是要調整了么?要用以前年度損益調整這個科目吧????老師,請你看一下我提出的問題

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齊紅老師 解答 2022-12-30 16:30

不需要調整啊 您不用的。

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快賬用戶6924 追問 2022-12-30 16:32

老師,如果12月份做賬了,到下一年元月份再不認證,直接做的成本里,用不著用以前年度損益調整這個科目么??請問老師,是這樣么?

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齊紅老師 解答 2022-12-30 16:33

不用的。 對的, 借,Xx成本? 應交稅費,待認證? 貸,銀行存款? ? 認證時? 借,應交稅費,進項,? 貸,?應交稅費,待認證

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快賬用戶6924 追問 2022-12-30 16:35

老師,我意思說,我以后不認證發票了,不抵扣了,直接做到成本里,價稅合計呀,還需要做以前年度損益調整么?

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齊紅老師 解答 2022-12-30 16:38

不用的,后面不認證,那是后面的新事情,借,Xx成本費用? 貸,應交稅費,?

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快賬用戶6924 追問 2022-12-30 16:39

老師,不認證發票,就不存在應交稅費啦????????

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齊紅老師 解答 2022-12-30 16:41

是你之前的稅你轉到成本費用啊。。

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快賬用戶6924 追問 2022-12-30 16:42

老師,我無語啦,老師,能不能放到跨年做賬呢??

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齊紅老師 解答 2022-12-30 16:43

為什么前面一直回復您不建議這樣處理,您非要跨年處理呢 您這為什么會存在年底扎賬,就是跨年要有明確的界線劃分啊

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快賬用戶6924 追問 2022-12-30 16:47

老師,是的,就是跨年做賬,不存在以前年度損益調整這個科目?如果現在做了,認證發票不存在以前年度損益調整這個科目,老師,如果不認證發票,也不抵扣發票了,老師是不是存在以前年度損益調整這個科目呀??老師是這樣理解么?請老師指點一下。

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齊紅老師 解答 2022-12-30 16:51

您這22年的票據,您現在已經取得了,那么合規處理是現在入賬,您不抵扣認證您稅就放待認證就行。 后面您再進行轉出或認證,都是后面發生的新事情,直接轉當期成本費用就行。

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建議是作在22年,不要做在23年,您這不建議跨年
2022-12-30
可以轉入固定資產。 會計準則上,達到預定可使用狀態就可轉,之后來發票再調整。稅法上,投入使用但沒結清款項沒全拿到發票,可暫按合同金額計入固定資產計稅基礎計提折舊,12個月內取得發票后調整。 賬務上,借“固定資產”,貸“在建工程”,用竣工驗收備案表等資料作為入賬依據。
2024-12-28
你好!已完工可以根據驗收報告結轉固定資產
2024-12-28
你好記載待認證就可以的,別的的不用處理
2022-12-31
沒有發票,借在建工程貸應付賬款這一部分一塊轉到固定資產里面。后期發票到了之后,再調整就行。
2025-02-13
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