按1%開票,按1%確認增值稅
增值稅小規模納稅人征收率由3%減為1%,這2%的差額需要計入“其他收益”嗎?我們現行的做法是直接按1%做應交增值稅,2%沒有做賬務處理。
你好,請問小規模納稅人3%減按1%征收增值稅,不含稅銷售額小于45萬,賬務處理時是按多少3%還是1%?免交增值稅時是按多少的稅率轉入營業外收入?4月1日的免稅政策后的賬務處理又有什么變化嗎?
老師,一季度小規模納稅人增值稅率是3%減按1%征收,記賬也是按1%稅率票面記賬的,那么減免的那2%稅費需要做減稅賬務處理嗎?如何做?
老師,對于小規模納稅人企業,增值稅也減免,請問如何進行賬務處理,能給舉例說明一下嗎?謝謝
老師你好,請問小規模納稅人開增票3%稅率減按1%征收,減征的2%稅額要做賬嗎,如果要做,科目是什么
老師您好!請問企業4月預收5月主營業務收入,已開出專票并收到銀行存款,4月賬務處理怎么做?
請問老師贈送產品視同銷售沒有銀行收入,可以不開票申報無票收入?增值稅申報表填無票收入?價格根據采購產品價格確認收入?
老師好,員工住宿的酒店跟跟開具發票的酒店不一致有風險嗎
麻煩問一下,這個匯算清繳的表填的對么
單位員工外出出差都用的自己的車回來按公里數報銷油費,一定需要他們提供發票才能稅前扣除嗎,電車發票無法開具怎么辦,也沒有與公司簽訂私車公用協議,這塊應該如何規劃才沒有風險
老師您好小規模企業普票稅費記營業外收入可以嗎?稅務申報時怎么做?
所得稅匯算要交的稅款賬務處理小企業會計準則
老師,我想問下,法人以無形資產增加實收資本,金額有5000萬,無形資產入帳的話需要法人開具無形資產發票嗎
老師請問工商年報,收入總額是不是包含營業外收入,系統自動獲取的數據不包含營業外收入,需要加上嗎?
老師,工商年報里面的單位繳費基數,養老保險、失業保險這些的繳費基數是怎么算的?
可以理解成,這2%減免的增值稅額不在賬務上體現嗎?
還有問問老師,我們是季度申報的。 非季度末時,應交稅費-應交增值稅的余額可以不結轉不?季度末時,若未超過30萬做,若下結轉賬務處理 借:應交稅費—應交增值稅—應交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅—減免稅款 借:應交稅費—應交增值稅—減免稅款 貸:營業外收入
不好意思,文文老師,您的名字不小心選錯了
非季度末時,應交稅費-應交增值稅的余額可以不結轉。季末再做結轉分錄
發票按1%開票,金額與稅額,直接按發票的上做即可