您好,銷售收入直接全額進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
小規(guī)模企業(yè),跨年紅沖了普票,(超過免稅標(biāo)準(zhǔn)已納稅)本季度申報(bào)增值稅,增值稅專用發(fā)票增值稅稅額小于普票紅沖稅額,本期未開普票,請(qǐng)問老師能互相抵扣嗎?不能的話申報(bào)表怎么處理,能溜滯下一期抵扣嗎?謝謝
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人剛開辦的企業(yè),季度含稅銷售額8000元,達(dá)到免證增值稅稅,請(qǐng)問月底增值稅賬務(wù)處理如何做,求解答,謝謝老師
老師 您好 請(qǐng)問退役軍人減免增值稅部分還需要繳納城建附加稅嗎?這個(gè)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?謝謝
老師,對(duì)于小規(guī)模納稅人企業(yè),增值稅也減免,請(qǐng)問如何進(jìn)行賬務(wù)處理,能給舉例說明一下嗎?謝謝
老師,您好。昨天聽小規(guī)模納稅人報(bào)稅課時(shí),月收入小于10萬元可以免交當(dāng)月增值稅。請(qǐng)問所免的增值稅額,應(yīng)該如何做賬?比較收到收入時(shí),借:銀行存款103;貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3;但不用交稅的3元增值稅如何處理。請(qǐng)老師指導(dǎo)一下,謝謝
請(qǐng)問稅務(wù)登記的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以寫法人嗎?
一般納稅人沒有勾選的進(jìn)項(xiàng)怎么入賬,分錄是什么。
您好題庫(kù)怎么看不了,能不能解決
這個(gè)分路一合并,我還欠老板的錢嗎?
老師,快賬軟件結(jié)轉(zhuǎn)后怎么沒有損益憑證呢
職工培訓(xùn)費(fèi)怎么做賬分錄
老師,聽說購(gòu)買自家用車輛交的購(gòu)置稅第二年可以申請(qǐng)退還,請(qǐng)問有這么個(gè)回事嗎?
老師,請(qǐng)問,企業(yè)從個(gè)人租賃的房屋用于辦公,企業(yè)需要繳納房產(chǎn)稅么,如果個(gè)人不交,企業(yè)可以代繳么,
計(jì)算這個(gè)以舊換新銷售額是不得扣減舊貨物的收購(gòu)價(jià)格,那就是正常銷售50臺(tái),?以舊換新20臺(tái)。的銷售額來交稅
為什么手機(jī)聽課可以,電腦沒法聽課
舉例說明一下唄?謝謝
比如說你銷售(不含稅)100元商品,本來應(yīng)該交3%增值稅,你開票金額就是103元 做賬就是 借 銀行存款 103 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 3 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 如果免稅 借 銀行存款 100 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100
老師,小規(guī)模免增值稅,賬務(wù)處理應(yīng)該是這樣吧? 借:銀行存款。 103 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 3
如果免稅的話,應(yīng)該把稅額并入到里面做賬吧? 借:銀行存款。 103 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 103
免稅項(xiàng)目你開的發(fā)票都是免稅的,不用過應(yīng)交稅費(fèi)科目,比如你不含稅金額是100,開的發(fā)票也是100,能收客戶103?
老師,我好像明白您的意思了,您是說如果我公司免增值稅的話,開票時(shí)稅率欄就應(yīng)該填寫免稅對(duì)嗎?那么會(huì)計(jì)分錄就應(yīng)該是: 借:銀行存款 ? ? 100 ? ? ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? 100
嗯呢,是的,因?yàn)槟憬欢愐撮_具發(fā)票的稅率是多少
老師,如果公司免增值稅的話開發(fā)票的時(shí)候稅率欄都要寫免稅嗎?
可以選擇免稅,現(xiàn)在開發(fā)票都是可以選擇
那老師我看到有的開0%是什么意思?還有的開1%3%?這個(gè)就是表示每個(gè)公司的稅率不同對(duì)嗎?
是的,不是每個(gè)公司稅率不一樣,是公司不同業(yè)務(wù)稅率不一樣,還有就是0%稅率不等同于免稅。
那如果我公司是小規(guī)模納稅人,購(gòu)買辦公用品收到的是增值稅普通發(fā)票,金額是100,稅額是3,那么會(huì)計(jì)分錄就是: 借:管理費(fèi)用 ? 103 ? ? ? ? 貸:銀行存款 ? 103 老師,收到發(fā)票的時(shí)候就應(yīng)該價(jià)稅合計(jì)到一起做賬對(duì)吧?
是的,如果是普票不能抵扣就要把稅計(jì)入成本