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老師,對(duì)于小規(guī)模納稅人企業(yè),增值稅也減免,請(qǐng)問如何進(jìn)行賬務(wù)處理,能給舉例說明一下嗎?謝謝

2023-04-01 22:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-01 22:46

您好,銷售收入直接全額進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。

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快賬用戶2651 追問 2023-04-02 09:20

舉例說明一下唄?謝謝

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齊紅老師 解答 2023-04-02 09:32

比如說你銷售(不含稅)100元商品,本來應(yīng)該交3%增值稅,你開票金額就是103元 做賬就是 借 銀行存款 103 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 3 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 如果免稅 借 銀行存款 100 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100

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快賬用戶2651 追問 2023-04-02 20:37

老師,小規(guī)模免增值稅,賬務(wù)處理應(yīng)該是這樣吧? 借:銀行存款。 103 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 3

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快賬用戶2651 追問 2023-04-02 20:38

如果免稅的話,應(yīng)該把稅額并入到里面做賬吧? 借:銀行存款。 103 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 103

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齊紅老師 解答 2023-04-02 20:39

免稅項(xiàng)目你開的發(fā)票都是免稅的,不用過應(yīng)交稅費(fèi)科目,比如你不含稅金額是100,開的發(fā)票也是100,能收客戶103?

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快賬用戶2651 追問 2023-04-02 22:13

老師,我好像明白您的意思了,您是說如果我公司免增值稅的話,開票時(shí)稅率欄就應(yīng)該填寫免稅對(duì)嗎?那么會(huì)計(jì)分錄就應(yīng)該是: 借:銀行存款 ? ? 100 ? ? ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? 100

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齊紅老師 解答 2023-04-02 22:15

嗯呢,是的,因?yàn)槟憬欢愐撮_具發(fā)票的稅率是多少

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快賬用戶2651 追問 2023-04-02 22:15

老師,如果公司免增值稅的話開發(fā)票的時(shí)候稅率欄都要寫免稅嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-02 22:17

可以選擇免稅,現(xiàn)在開發(fā)票都是可以選擇

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快賬用戶2651 追問 2023-04-02 22:17

那老師我看到有的開0%是什么意思?還有的開1%3%?這個(gè)就是表示每個(gè)公司的稅率不同對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-02 22:19

是的,不是每個(gè)公司稅率不一樣,是公司不同業(yè)務(wù)稅率不一樣,還有就是0%稅率不等同于免稅。

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快賬用戶2651 追問 2023-04-02 22:21

那如果我公司是小規(guī)模納稅人,購(gòu)買辦公用品收到的是增值稅普通發(fā)票,金額是100,稅額是3,那么會(huì)計(jì)分錄就是: 借:管理費(fèi)用 ? 103 ? ? ? ? 貸:銀行存款 ? 103 老師,收到發(fā)票的時(shí)候就應(yīng)該價(jià)稅合計(jì)到一起做賬對(duì)吧?

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齊紅老師 解答 2023-04-02 22:23

是的,如果是普票不能抵扣就要把稅計(jì)入成本

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您好,銷售收入直接全額進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
2023-04-01
同學(xué)您好,沒有應(yīng)交增值稅,就沒有附加稅了
2020-11-04
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2020-10-28
您好,科目不對(duì), 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸: 營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 小規(guī)模增值稅只有3個(gè)科目,通常涉及3個(gè)會(huì)計(jì)科目:“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”“應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”“應(yīng)交稅費(fèi)—代扣代交增值稅”。
2024-07-09
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