你還只要收匯開具出口發票就可以退稅的
請問我們因為質量問題,要補給海外的客戶500片板,有兩種方式,1、這500片板是通過報關出去(報關應該不允許0單價,如果通過報關就要填寫金額上去,但是這個是補板,沒有錢收的)2、直接快遞給海外公司。請問我們用那種方式劃算?(我公司有免抵退業務)
公司是廣州一般納稅人出口寵物用品商業:1. 境外收款公戶客戶打款抬頭需跟報關抬頭一致嗎?如果不一致需要寫什么證明呢? 2. DDP運輸方式,卡車派送沒有快遞單,貨代說出草稿提單給我們退稅,這樣可以嗎? 3. 退稅提單是不是一定要是正本,不能是COPY件? 4. 如果提單收貨人跟報關單收貨人不一致,提單發貨人也不是我們公司,件數也不一致,說是拼柜訂單,這種情況是要怎么寫證明? 5.2023年申請進出口權需要跟那些部分申請什么許可證之類的?
問出口退稅問題以Fob出口,報關金額6800是先收到的,然后在報關出口的,貨品完成后,客戶打了一筆運費到美金賬戶,當時和銀行說是運費銀行不能給予入賬,就以樣品結匯了。后面收到的貨代公司代理運費發票3千多,上面就包含國外部分的快遞費,這筆其實不是我們公司的費用是吧?收到國外打的運費怎么做賬(以樣品出口了是不是得做未開票收入)?收到貨代公司代理運費發票怎么做賬?
請問老師,我們公司是生產企業,有出口到波蘭的產品,暫時出口量很小,產品通過DHL國際快遞發到客戶的DHL賬戶,沒有報關單,我們也不能做免抵退稅,請問這樣走會有什么風險嗎?為什么走DHL就可以不用報關?
有個貨物本來打算寄國際快遞的, 然后因為金額超了需要報關, 聯邦快遞公司報了關, 有報關單,沒有給提單之類的,能出口退稅嗎?
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢老師回復說做到去年需要以前年度損益調整科目,去年賬做完了反結賬回去然后借助這個科目嗎
老師,這個暫估我總覺得沒太明白,賬上暫估5萬的,23年的分錄借 管理費用-辦公費 貸 其他應付款-暫估,24年來票7000元,借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應付款-暫估 -50000 借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應付款-暫估 43000 貸 其他應付款-法人 7000 24年利潤表是虧損狀態,我想修改去年財報和季報,我應該怎么做賬 借 管理費用-辦公費-43000 貸 其他應付款-暫估-43000(負數),這樣對嗎
老師公司給員工買的手機工作用,是直接做辦公用品,還是福利費
個體工商戶(小規模)的個人所得稅也是每個季度申報一次嗎?然后次年3月底前做經營所得匯算清繳嗎
請問,我們公司跟私人租車,他開不了發票給我們,我們怎么入賬呢?
酒店能開專票嗎,專票幾個點
老師,我們新租的廠房花費的裝修費用記到哪里
借管理費用貸應付賬款。 是開票了,沒付錢嗎?
老師你好,公司24年底利潤需要正,費用58萬沖了一筆費用28萬后費用30萬,發現光職工薪酬就48萬,匯算清繳時財務報表費用30萬,職工薪酬48萬,提交也成功了,像這個有沒有風險,謝謝老師
材料庫存太多,注銷怎樣處理
備案單證不是要齊全嗎? 。沒有提單可以嗎? 寄國際快遞這種就是沒有提單嗎?
是需要單證齊全!你們可以文對方要的
寄國際快遞這種也是有提單的嗎?還是快遞單號就可以
出口備案單證都有哪些啊?
有提單號得憑據還是得