建議先發放 11 月工資并扣除暫估的社保補繳個人部分,做好記錄。等 1 月社保補繳金額確定后,再更正 11 月個稅申報,確保扣除數與實際繳納一致。
在嗎,2021工資都計提,1到10月份工資個稅未申報,4月份工資發1到3月份工資,但是多發了3000元,2021年11月,12月個稅申報,工資未發,現在要怎么處理?還沒有所得稅匯算清繳,我現在個稅申報從2021年1月重新更正發放的金額,然后現在補發工資可以嗎,這樣所得稅匯算清繳可以扣除嗎
老師您好,我想請教一下,我們公司有一個員工,由于10月社保系統原因,所以10月的社保準備在11月補繳,所以我在算工資的時候就提前把10月的社保扣了,申報個稅的時候,也是按10月交了社保來申報的,但是這個月,這個員工說10月的社保不補繳了,那我這個10月申報了個稅有把社保弄上去了,我要怎么去調整申報個稅?
老師,問題1:公司壓工資了,9月份的公司代扣的個人所得稅已經稅務申報了,但是9月份的工資發不了,問問,這個月不繳納個稅款可以嗎?只是申報,等下個月10月或者11月份一起發工資時再繳納個稅可以嗎,會有逾期滯納金嗎?還是這個9月申報個稅就要直接繳納個稅的款? 問題2:9月份的公司員工的個稅申報完畢但是沒繳款呢,可以更正申報嗎?要調整數值,怎么重新申報個稅呢?
我們項目上有個11月底離職了,12月發11月的工資,個稅已經報過了,工資還沒有發。現在社保出了補交的政策基數上調了,但是確定的金額要1月份出來。老板要求把補交個人承擔的直接從工資里扣除。發放的時候扣除了,那個個稅需要重新申報嗎?但是社保補交的金額還不確定,個稅需要重新申報嗎?還是等下個月出來的時候再更正申報11月的個稅?
老師,請問下,我們現在發11月份工資,但是需要把明年1-2月兩個月的社保費先扣除,包括個人和公司承擔的都先扣除,等明年3月份正常上班了,在補給大家。那么請問我計算個稅的時候是按扣除1-2月社保后的工資計算,還是按扣除1-2月社保前的工資計算呢?舉個例子,扣除1-2月社保前,實發工資5100,需要交個稅,但是我在5100的基礎上把1-2月的社保扣除后,實發工資就變成了3100,不用交個稅。謝謝
老師,沒簽合同有收入就要交印花稅嗎?
老師,一般納稅人銷售稅率13%,進貨稅率也是13%,給客戶開票價稅合計1130,我算的是至少加8個點才不會虧 1130×(1+8%)=1220.4,最后向客戶收款,和給她開票價稅合計是不是這么多啊1220.4
我是我是總公司的股東,現在分公司轉我了一筆錢,這筆錢我要交個人所得稅嗎
外籍人股東分紅不用繳納個稅,如果外籍人辦理了中國永久居留證,這種情況分紅需要繳納個人所得稅嗎?
你好 賣桶裝水公司 需要開票 開票內容是桶裝水 開票的時候桶裝水大類是什么
你好 老師 個體工商戶 我的經營范圍是機械電氣設備制造 那我能開*勞務*類的發票嗎
你好老師,有兩個問題都是24年的賬 1.做賬未做價稅分離,收入為含稅收入(賬) 2,少報4萬收入,領導讓補到12月 上以兩個問題,一個是改報表,一個是改稅務,分別如何操作?
本月開具技術服務費(施工)29萬。6個點稅額16415。可以拿什么樣的進項抵扣呢,稅負率大概是多少正常
老師。請問低保的個人可以注冊個體戶嗎?核定個體戶有影響嗎,如果注冊了。會影響這個人享受不到低保嗎
老師您好,請教一下,公司是空調設備銷售及安裝,收入16萬,開進來成本票7萬,開進來的各種費用票很多,最終利潤是負數,像這種公司還要暫估成本開進來成本票嗎?
老師項目上賬務處理勞務成本-工資先計提了,個稅申報是0申報,今年都沒有發放。7-11月都是0申報,有的員工在11月底離職了,工資也沒有發,需要項目上確定有沒有扣款后再發工資。等明年發工資個稅要怎么申報呢?需要12月把離職的人員個稅去掉嗎?還是繼續給離職的人員0申報,等發放完個稅申報以后個稅再做非正常處理?
根據個人所得稅法的 “收付實現制” 原則,工資實際發放時才產生納稅義務 1.若 12 月確定不發離職人員工資,12 月申報個稅時將其信息改為 “非正常”,填離職日期后報送。 2.明年實際發工資時,把離職人員信息改回 “正常” 來申報個稅,補發工資和當月工資合并計算,次月申報期申報。有扣款就按實際發放工資計算個稅,注意填寫所屬期等信息
老師,那補發工資的時候,個稅申報填寫的時候要填寫入職的時間嗎?還能填寫去年的入職時間和離職時間嗎,改成正常就可以申報嗎?
同學你好 對的 是這樣的 填寫入職時間
老師我想咨詢下,比如一個員工1月入職,123月都是0申報,4月離職了,改成非正常,那8月發工資改成正常,入職和離職是要填8月還是原來的1月?
同學你好 這個 填寫八月
老師那像之前有的沒有申報,也沒有發工資,是不是也是更正個稅申報。因為我去公司的時候沒有說過有這個項目,今天開票回款,我就問成本是什么呢,沒有分包方就是我們找了一個工頭,那肯定要做工資,現在從7-11月全部補0申報?
同學你好 對的 是這樣