是的,這個是屬于債轉(zhuǎn)股。 這個不需要交所得稅的,你可以這樣理解。 你欠他2000萬。然后你先還他100萬。他拿這100萬再來投資,你再還100萬再來投資。弄20次就行了,所以你還錢給他是不用交稅的,然后他再投資也只需要交印花稅。不需要交所得稅。
公司剛成立,集團(大股東)要求將新公司成立之前代為采購的固定資產(chǎn) 和 代付的 咨詢服務(wù)費等,做預(yù)提費用 ,入新公司的賬,出報表,集團將這部分預(yù)提費用合并入今年集團的合并報表中。(估計是想抵扣所得稅,所以才要求 費用做預(yù)提入新公司今年的賬)這種情況下,由于新公司剛成立,我們還沒有做稅務(wù)登記,如果稅務(wù)登記在2021年1月才做好,那么1月需要做納稅申報嗎? 問題是集團都要將這部分費用并入2020合并報表了,抵扣2020 所得稅的應(yīng)納稅所得額了,如果我們公司作為這部分費用的預(yù)提一方,不申報12月的稅,是不是不合適?
老師好,我們公司剛成立,集團(大股東)要求將新公司成立之前代為采購的固定資產(chǎn) 和 代付的 咨詢服務(wù)費(法律咨詢、技術(shù)咨詢等)、辦公室租金、辦公室裝修費用等費用,做預(yù)提費用,入新公司的賬,體現(xiàn)在新公司報表上,集團要將這部分預(yù)提費用合并入今年集團的合并報表中。(估計是想抵扣所得稅,所以才要求 費用做預(yù)提入新公司今年的賬)這種情況下,由于新公司剛成立,我們還沒有做好稅務(wù)登記,如果稅務(wù)登記在2021年1月才做好,那么1月需要做納稅申報嗎? 問題是集團都要將這部分費用并入2020合并報表了,抵扣2020 企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額了,如果我們公司作為這部分費用的預(yù)提一方,不在1月份申報2020年12月的所得稅稅,是不是不合適?
老師好,咨詢一下債轉(zhuǎn)股的問題,本公司的股東為法人公司獨資,現(xiàn)欠法人股東借款2000萬,要轉(zhuǎn)為資本公積,在所得稅處理上是否需要確認收入?
老師好,咨詢一下我公司股東為控股集團公司,現(xiàn)在集團公司借給我公司的借款2000萬想要轉(zhuǎn)成投資款,這是不是屬于債轉(zhuǎn)股,其中是否涉及所得稅,再百度搜了一下大多數(shù)說需要確認收入,繳納所得稅
老師,關(guān)于母公司轉(zhuǎn)入子公司賬戶480萬投資,此筆資金為母公司股東經(jīng)濟合作社向銀貸款,利息由母公司支付,現(xiàn)母公司以投資款形式轉(zhuǎn)入子公司,(這里說明母公司是百分百控股子公司)目前賬務(wù)處理:原200萬由子公司轉(zhuǎn)入母公司授權(quán)轉(zhuǎn)回子公司賬戶作為投資款)子公司:借其他付款-往來款 貸:銀行存款,收到款:借:銀行存款貸:實收資本,母公司:收到款是借:銀行存款 貸:長期借款(股東經(jīng)濟合作社) 轉(zhuǎn)到子公司借:長期股權(quán)投資 貸:銀行存款。另一筆280萬也是以股東借款,在轉(zhuǎn)投資子公司投資款。這里涉及的問題,需要補全哪些手續(xù)?這么處理有沒有問題?稅務(wù)上涉及哪些?投資給子公司要開股東大會嗎?如果子公司原來沒有實繳需要股東決意增資大會嗎?
老師,請問在年度企業(yè)所得稅匯算5月份之前我們?nèi)〉昧吮驹撊ツ耆〉玫囊恍┌l(fā)票,但是現(xiàn)在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經(jīng)結(jié)了,再反結(jié)賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區(qū)分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢老師回復(fù)說做到去年需要以前年度損益調(diào)整科目,去年賬做完了反結(jié)賬回去然后借助這個科目嗎
老師,這個暫估我總覺得沒太明白,賬上暫估5萬的,23年的分錄借 管理費用-辦公費 貸 其他應(yīng)付款-暫估,24年來票7000元,借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -50000 借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 43000 貸 其他應(yīng)付款-法人 7000 24年利潤表是虧損狀態(tài),我想修改去年財報和季報,我應(yīng)該怎么做賬 借 管理費用-辦公費-43000 貸 其他應(yīng)付款-暫估-43000(負數(shù)),這樣對嗎
老師公司給員工買的手機工作用,是直接做辦公用品,還是福利費
個體工商戶(小規(guī)模)的個人所得稅也是每個季度申報一次嗎?然后次年3月底前做經(jīng)營所得匯算清繳嗎
請問,我們公司跟私人租車,他開不了發(fā)票給我們,我們怎么入賬呢?
酒店能開專票嗎,專票幾個點
老師,我們新租的廠房花費的裝修費用記到哪里
借管理費用貸應(yīng)付賬款。 是開票了,沒付錢嗎?
老師你好,公司24年底利潤需要正,費用58萬沖了一筆費用28萬后費用30萬,發(fā)現(xiàn)光職工薪酬就48萬,匯算清繳時財務(wù)報表費用30萬,職工薪酬48萬,提交也成功了,像這個有沒有風(fēng)險,謝謝老師
材料庫存太多,注銷怎樣處理