借管理費用 貸其他應付款 借其他應付款貸利潤分配未分配利潤
去年年底計提的費用多計提了,下年沖銷,是做個反分錄嗎
你好,我想問一下,年初預提年末的費用攤銷完后,年未實際支付的少于預提的這種分錄要怎么做
預提費用的電費,做沖減,如何寫分錄
去年的預提費用沒有沖回,年后匯算清繳前,今年有費用發票開進來,怎么做分錄沖去年的預提費用
22年的預提費用,票據23年收到了,如何沖擊預提,會計分錄如何做
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發布.節目制作要交文化建設費嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發票要交文化建設費嗎
預提費用是指沒有開具發票的業務吧
為啥沖銷的時候不是借其他應付款貸銀行呢
是啊 沖暫估為啥貸銀行存款 沖管理費用跨年了用利潤分配代替
那為啥貸其他應付款
因為你暫估的時候沖做的是其他應付款,那你紅沖不沖其他應付款充什么?
借管理費用貸其他應付款,你充這個暫估的時候怎么充? 做相反的不是 借其他應付款 貸管理費用 他這里是跨年了,用利潤分配未分配利潤來代替。也就是借其他應付款貸利潤分配未分配利潤。
次年收到發票如何做賬啊
借利潤分配,未分配利潤貸其的應付款,借期的應付款,貸銀行存款
年底預提的時候借管理費用貸其他應付款,次年初收到發票了借其他應付款貸銀行嗎
25年收到的25開具的發票
發票 和暫估 一樣可以
業務實際發生時24年但是開具的發票是25年初開具的,分錄借管理費用貸其他應付款,25開具發票以后,借其他應付款,貸銀行?
發票 和暫估 一樣可以