您好,沖銷預提,再按照發票做一筆就行
上一年度的預提費用多預提了,跨年了如何進行調整。會計分錄怎么做?使用小企業會計準則
今年收到去年預提的費用發票,但是金額是有出入,今年收到的發票比去年預提的金額少,該如何做分錄
22年12月多計提了印花稅,23年1月如何做分錄?計提時的會計分錄是借:稅金及附加 貸:印花稅
提問:老師,22年做了預提費用,這個月收到發票,沖減成本,分錄怎么做?
小企業會計準則,22年12月做了一筆借預付賬款 貸銀行存款,23年收到了發票,該如何調賬?該筆費用實際是22年發生的
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
去年的管理費里面已經結轉到本年利潤了啊,今年意思直接原來分錄紅字就行?
做一筆負數 一筆正數就行
能詳細點么
你集體的時候具體怎么做賬的
借管理費用,貸預提
第一沖銷預提? ??借管理費用負數,貸預提負數 根據發票做賬 借管里費用? 貸庫存現金
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