你好,當時分錄怎么做的?借管理費用貸其他應付款嗎?
上一年暫估分錄 借:管理費用-預提費用,貸:其他應付款_暫估款 今年收到費用要怎么沖減,分錄如何做呢?
t預提費用如何做賬,預提什么時候支付的?分錄如何寫?
預提費用的電費,做沖減,如何寫分錄
主營業務成本-水電氣。年底預提費用,應該如何寫分錄?
老師,你好,4月份預提了成本費用,借主營業務成本—其他,貸其他應付款—預提費用。5月份收回了發票,沖減分錄如何寫的?謝謝!
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
是的話,借其他應付款,借管理費用負數
借生產成本,貸其他應付款-預提費用
借其他應付款貸生產成本結轉到了庫存商品主營業務成本了沒有?
結轉到了
但是賬上其他應付款余額越來越大
借生產成本貸庫存商品,借庫存商品借主營業務成本負數。
其他應收款在借方有余額還是貸方?
是應付,其他應付款貸方有余額
說明你們單位欠了人家的錢,你看一下是不是欠了他的錢?
說錯了,寫反了,應該是對方欠了你單位的錢。
那應該怎么才能平了其他應付款,應該如何做賬寫分錄呢?
你好 對方還錢給你 收到對方的錢,借銀行存款,貸其他應付款。
我其他應付款有貸方余額,這么做不是金額更大
其他應付款貸方有余額的,表示你們單位欠了人家的,需要還錢,借其他應付款貸銀行存款。