是的,就是那樣子的
小規(guī)模納稅人,第四季度開票情況如下:征收率1%的普票,不含稅銷售額合計(jì)228445.54;征收率1%的專票,不含稅銷售額合計(jì)63861.39;征收率5%的普票,不含稅銷售額合計(jì)5714.29 如何計(jì)算第四季度應(yīng)納增值稅?如何填報(bào)季度增值稅申報(bào)表?
小規(guī)模納稅人第三季度開票47萬(wàn)交稅了,第四季度專票170萬(wàn)左右,普票負(fù)數(shù)40萬(wàn)左右,第四季度已經(jīng)按170萬(wàn)左右繳納了增值稅,可以去稅務(wù)局申請(qǐng)退普票40萬(wàn)左右的稅嗎
小規(guī)模小微企業(yè)2020年第四季度開專票28萬(wàn),普票37萬(wàn),全年沒超120的,怎么要交普票的增值稅呢?第四季度就按65萬(wàn)按1個(gè)點(diǎn)繳了6500的增值稅,有的退嗎?
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,2022年第四季度,開具了專票30萬(wàn)元,應(yīng)繳增值稅是8737.86元,同時(shí)又開具了普票206萬(wàn)元,普票是減免增值稅的,請(qǐng)問:申報(bào)第四季度水利建設(shè)基金時(shí),以應(yīng)繳納的增值稅8737.86元為計(jì)稅依據(jù)嗎?
小規(guī)模納稅人,2022年第三季度按1%開的發(fā)票,按3%交的稅,第四季度做的沖紅,第四季度又開增值稅專用發(fā)票了,報(bào)表怎么填
看到的老師們好,我小叔子是一個(gè)公司的經(jīng)理,老板被抓了,現(xiàn)在發(fā)他郵箱一些發(fā)票讓他去說(shuō)明情況,怎么說(shuō)才能推脫自己的責(zé)任。發(fā)票是購(gòu)買一些公司的辦公用品,當(dāng)然是假票,套出錢用來(lái)給客戶送禮。有這方面經(jīng)驗(yàn)的老師幫幫忙,謝謝老師。
計(jì)算這個(gè)消費(fèi)稅是不得扣減舊貨物的收購(gòu)價(jià)格,就是正常銷售50臺(tái),以舊換新20臺(tái)。要加上
老師,問一下,企業(yè)從個(gè)人租賃的房屋用于辦公,企業(yè)需要繳納房產(chǎn)稅么
我公司買了一個(gè)探礦權(quán),探礦權(quán)地不在營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)地。這個(gè)對(duì)后期取得采礦權(quán)有影響嗎?
公司問個(gè)人租的房子,產(chǎn)生的水電費(fèi),房東沒法開票給個(gè)人,只有收款收據(jù),公司可以入賬嗎,需要所得稅稅前扣除嗎
老師你好,轉(zhuǎn)賬的時(shí)候,用途可以寫培訓(xùn)費(fèi)加人名嗎,就是用途可以自己編寫嗎
老師,那像餐飲業(yè)購(gòu)入的食材一次計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,就會(huì)出現(xiàn)成本倒掛,那是不是可以先都計(jì)入原材料,然后再根據(jù)當(dāng)月的收入按百分比轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,也不用附附件啊
老師,24年暫估成本費(fèi)用一直沒有發(fā)票沖回,匯算清繳調(diào)增,那賬怎么處理?
老師您好,我們是信息服務(wù)公司,是一般納稅人,幫企業(yè)招人那種,對(duì)外開具的是信息服務(wù)費(fèi)發(fā)票,有時(shí)候服務(wù)收入發(fā)票未當(dāng)月開具,賬上先做的預(yù)收賬款。但信息服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票基本當(dāng)月都能收回,收回后若做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,就會(huì)導(dǎo)致成本大于收入,配比不對(duì),這種情況下的信息服務(wù)費(fèi)要入什么科目好啊?
老師本來(lái)我們談好了是1千塊錢,這1千塊錢是純收入,但是對(duì)方要求開百分之三的專票,這樣我們需要收拾收回來(lái)這個(gè)稅錢,應(yīng)該給對(duì)方開多少發(fā)票
如果本季度開票一共開了價(jià)稅合計(jì)金額60問你,其中專票是按照3%開具的,普票是按照1%開具的,那么這個(gè)季度的增值稅該怎么計(jì)算?
專票還是按3%交稅就行
但是我之前遇到過專票是3%開的,普票是1%開的,但是在填寫申報(bào)表的時(shí)候,開具的1%的部分都只能按照3%交稅,開具了3%的稅率相當(dāng)于放棄稅率優(yōu)惠了,當(dāng)季度全部的票都得按照3%交稅呀
普票的1%還是按1%交,在減免稅明細(xì)表填優(yōu)惠的2%
為什么之前遇到這種情況就不是了呀?如果公司開了兩張發(fā)票,一張專票是按照3%開的,另一張發(fā)票是按照1%開的,同樣都開的是專票但是稅率不一樣,這種情況下,專票是不是都需要按照3%繳納稅款呀?
說(shuō)明你申報(bào)的時(shí)候沒有填報(bào)你減免稅,就直接按3%交稅
但是如果開具的專票有1%開具的,有3%開具的,那這個(gè)在繳納的時(shí)候是不是都是統(tǒng)一按照3%繳納呀?
也不是,還是可以在減免稅欄填減免稅。
但當(dāng)時(shí)有這種情況的業(yè)務(wù)就不是呀,按照正常的填系統(tǒng)過不去,必須按照3%才能過去,系統(tǒng)提示按照3%開就默認(rèn)放棄稅收優(yōu)惠政策了
按系統(tǒng)提示操作就行了哈