小規模收入 主營業務收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業務收入 ?????? 應交稅費-應交增值稅 借:主營業務成本 貸:庫存商品 ?如果季末減免稅結轉實際免除的稅: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入-稅費減免 假如季末判斷需要交稅 計提附加 應交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應交稅費-應交增值稅 ??????? 應交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款
4月份起小規模開普票都是免稅,分錄要寫應交增值稅—銷項稅額這個嗎?
老師,小規模銷售貨物開了普票和專票,普票金額這個月沒有超出10萬,不交增值稅,但專票要交,這個稅都做在應繳稅費-應繳增值稅這個科目嗎?如果是,那專票的稅也區分不出來呀?
前提是銷項>進項,月末進項稅額/銷項稅額/進項稅額轉出,月末需要分別結轉嗎?這個分錄需要做嗎?借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-轉出未交增值稅 還是只需要做這個分錄:借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
老師就是小規模納稅人開出去的銷項票做賬的分錄是這樣寫的嗎?借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅,,老師是這樣嗎,普票和專票都是這個分錄
還有老師我想問一下,就是那個公司這個銷售貨物開出去發票以后,他這個分錄做的那個應交稅費應交增值稅,嗯,他不是給你做一個借應交稅費應交增值稅貸營業外收入政府補助嗎?是不是這個分錄最好都每次做到季度末呀?
我們電商平臺罰款是不開票,罰款記到營業外支出,這種無發票也要調增?
老師,工商年報和匯算清繳報了不太一致有影響嗎?收入是一致的,其他可能有點偏差
老師,您好,我們公司是一般納稅人,旗下有個個體工商戶的門店,在商場里面,租賃合同是一般納稅人作為第三方簽的,因為當時個體沒有公賬,商場有時搞活動,客戶會刷卡到商場里,款第二個月會返到我們一般納稅人的公賬上,個體戶是從我們這一般納稅人這里拿貨,那我們是不是要給商場開票呢?然后商場再給我們的個體開票?還是說一般納稅人這邊直接開給個體
老師,25年2-3月份的銀行明細(Excel)和回單,這個是要銀行對賬單和銀行回單嗎
生產企業出口退稅和貿易企業出口退稅的賬務處理
我想問下關于退投資款的賬務處理 就是之前有二筆是經過公戶轉進來的投資款 還有一筆是剛開業老板購置東西的款項 后面當投資款進來的 現在要退的話 就是后面那筆購東西的款項能經過公戶轉出去嗎
老師,你好,收到有限合伙企業的分紅,需要交稅的嗎?
老師,我們商場本月有了收入5萬,還沒有正式開業還在裝修呢,我要把之前記的長期待攤費用攤銷嗎?攤銷是按長期待攤費用總額按3年攤銷嗎?另外以后還會有裝修費用陸續記入長期待攤費用,這個怎么弄?
盈余公積如果以后公司注銷賬面上的余額需要繳納20的個稅,和凈利潤分紅一樣,提取盈余公積有什么好處和壞處
老師公司購買辦公用品員工墊付,分錄是寫 借:辦公用品 貸:其他應付款-張三這樣對嗎? 我看有的寫的是: 其他應收款-張三到底哪個是對的