你好,實際誰給你提供的材料?是另一家嗎?如果是另一家出委托書,他委托其他的公司收款。
老師:我給一家公司開的一張工程發票,但是款是另一家打過來的,他們給我出具了一個委托款證明,這樣可以嗎?
老師,就是我們對公轉給對方酒款,但是對方是使用另外一家公司給我們開的發票,另外一家開不了,這樣的話,我們需要他出一個說明加蓋公章?請問說明模板怎么寫呢
老師,你好,我想咨詢一下,我公司給對方開具了普通發票,對方打款過來是代付公司打款的跟開票名稱不一致,請問這樣是可以的嘛?
老師,我們最初簽了一份合同,按合同打了6.7萬元預付款,對方也跟我們開了發票。現在對方說他們完成不了訂單了,需要轉到他們下邊的分公司。所以接下來的款打到另一個公司,另一個公司給開發票,那簽一個補充協議,協議注明剩余款打到另一個公司,另一個公司給開發票可以嗎?之前打的6.7萬就不倒賬了
老師,跟我們公司合作的公司因為某種原因導致不能給我們公司開發票,他提供另一家公司發票,款也是打給開發票的這家公司,就以這三家公司簽個三方協議就可以這樣操作是嗎?
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢老師回復說做到去年需要以前年度損益調整科目,去年賬做完了反結賬回去然后借助這個科目嗎
老師,這個暫估我總覺得沒太明白,賬上暫估5萬的,23年的分錄借 管理費用-辦公費 貸 其他應付款-暫估,24年來票7000元,借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應付款-暫估 -50000 借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應付款-暫估 43000 貸 其他應付款-法人 7000 24年利潤表是虧損狀態,我想修改去年財報和季報,我應該怎么做賬 借 管理費用-辦公費-43000 貸 其他應付款-暫估-43000(負數),這樣對嗎
老師公司給員工買的手機工作用,是直接做辦公用品,還是福利費
個體工商戶(小規模)的個人所得稅也是每個季度申報一次嗎?然后次年3月底前做經營所得匯算清繳嗎
請問,我們公司跟私人租車,他開不了發票給我們,我們怎么入賬呢?
酒店能開專票嗎,專票幾個點
老師,我們新租的廠房花費的裝修費用記到哪里
借管理費用貸應付賬款。 是開票了,沒付錢嗎?
老師你好,公司24年底利潤需要正,費用58萬沖了一筆費用28萬后費用30萬,發現光職工薪酬就48萬,匯算清繳時財務報表費用30萬,職工薪酬48萬,提交也成功了,像這個有沒有風險,謝謝老師
材料庫存太多,注銷怎樣處理
實際就是我們打款的這一家供的材料,不給提供發票,提供完貨了,又問我們要稅點才能開發票,我們不給稅點,他們就不開。然后他們用另一家公司給開的發票,這可以嗎
這種有風險,你們想要做的話,那就出委托書。這個實際就是虛開發票。
好的,請問有模板嗎
本單位委托某某企業收取某某企業、某某款項、某某金額,一切責任由本公司承擔 然后下面三方蓋章簽字。