同學,你好 補充協議可以的
老師,我們最初簽了一份合同,按合同打了6.7萬元預付款,對方也跟我們開了發票。現在對方說他們完成不了訂單了,需要轉到他們下邊的分公司。所以接下來的款打到另一個公司,另一個公司給開發票,那簽一個補充協議,協議注明剩余款打到另一個公司,另一個公司給開發票可以嗎?之前打的6.7萬就不倒賬了
老師我們付給A公司30萬,他們這發不了貨,別的項目和B公司也簽合同了。A和B公司是一個老板,A公司的款不退給我們,做個轉賬協議,轉到B公司去,以后B公司給我們開發票可以嗎?
您好,我公司跟一個單位合作,發票開過來了我到期付款的時候他說讓款項打到另一個公司賬上,我沒有同意,就一直拖著,現在對方以另一個公司的名義起訴我,現在法院判我讓我款項還是打到新的公司。我們會計說不可以,我也咨詢稅務局,也說不可以。想問這個問題應該怎么處理
我們和供應商簽合同付款后供應商不能供貨了,然后他把錢轉給了另一個公司,讓另一個給我們供貨,我們后續簽合同就是另外一家,但是第一家的錢不退回了,現在又另一家給我們發貨開發票,這種如果他們兩家寫個代收協議,這種稅法上說的通嗎 老師
老師,我們的供應商由于內部問題,現在不能開票,我們之前也預付了款,對方說可以扣掉稅額支付剩下的余款,或是簽協議讓另一個公司給我們開票,再付余款
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
那之前打的6.7萬和發票就不用倒賬了,現在開的6.7萬數量一個是0.29,一個是1.5。下次打到新公司的款,新公司開發票時候把數量補齊跟合同一致的數量就行了。我的理解對吧老師?
同學,你好 你的理解正確的
這樣也是符合財務要求的對吧
同學,你好 符合要求的
老師,您有這方面的協議模版嘛
同學,你好 這個協議只要寫明,由誰付錢,由誰開票就可以
老師,我寫第一個問題的時候寫錯了,不是轉到他們下面的分公司,而是轉到另一個獨立核算的公司中去(兩個公司沒有關系)那剛才那些問題還可以嘛?
同學,你好 也可以,補充協議寫清楚,三方都簽字