你好? 對方出委托收款證明可以??
老師,我們最初簽了一份合同,按合同打了6.7萬元預付款,對方也跟我們開了發票。現在對方說他們完成不了訂單了,需要轉到他們下邊的分公司。所以接下來的款打到另一個公司,另一個公司給開發票,那簽一個補充協議,協議注明剩余款打到另一個公司,另一個公司給開發票可以嗎?之前打的6.7萬就不倒賬了
老師您好 我們公司有個項目(掛靠的工程A公司)現在A公司要我們公司開票,我們沒有發票開給A公司,本來清包工可以開,老板不想出稅款。A公司說我們有空調發票剛好有個工程可以用,讓我們做一份合同讓我開空調的發票給他?2.這些開給A公司發票型號本來是用我公司另一個B公司工程的,合同是這個型號現在開給掛靠單位A了,我跟老板說那開B公司時就沒有這些型號了!老板說這個B工程空調可以開別的型號給B項目,對方說沒關系。我說不行合同型號不一樣,可老板說沒事,老師想這樣情況我要怎么做?兩個合同發票等于都是虛開。
您好,我公司跟一個單位合作,發票開過來了我到期付款的時候他說讓款項打到另一個公司賬上,我沒有同意,就一直拖著,現在對方以另一個公司的名義起訴我,現在法院判我讓我款項還是打到新的公司。我們會計說不可以,我也咨詢稅務局,也說不可以。想問這個問題應該怎么處理
老師,請教一個問題。我們公司是農牧有限公司,免增值稅和企業所得稅。現在因為需要貸款,在另一個市成立了一個銷售子公司,銀行讓我們收取總公司的銷售款時讓客戶直接打到新成立的子公司賬上。我想這個可以直接打到新成立的子公司賬上嗎?應該是不可以哈。那么,請問要怎么操作才能合法合規?這種銷售子公司收取的款項還可以和總公司一樣免稅嗎?
老師,我們公司是供貨商,和客戶簽訂了合同,根據對賬單也結清了賬款。但是現在我們公司的一個合作公司(丙公司)說有他們的泵送服務,需要我們給這個丙公司付款。經核實確實也是應該付。 現在客戶也同意我們付給我們款了,按說應該是我們公司給開發票,但是我們開的客戶說不行,因為已經結賬了,丙公司直接給開泵送費,我們公司開不了。 現在客戶必須讓我們三個公司簽一個三方協議,這個三方協議會不會影響我們的?會不會涉嫌偷稅漏稅的問題?
老師剛注冊的公司怎么登陸國稅呀?
老師:F企業的法人是自然人A,100%持股,沒有全部實繳,如果后期有債務,是不是要承擔無限責任?自然人A還有一家公司B,如果用B做為F公司的股東,是不是就可以規避無限責任的風險?
老師,一跟我們公司簽勞務合同的員工出差可以正常給他報銷嗎
老師,個人把車租給公司。一年24000,,個稅咋算
老師,S局剛通知下面這張進項票異常,讓做進項稅轉出,我先要做筆分錄吧?請教
老師您好 我想質詢一下 我公司做農產品初加工的 可以開免稅的發票嗎
24年房租發票印花稅未計提 帳上也沒做賬。24年所得稅匯算時候需要調嘛
對方要求開版權費發票,大類屬于哪個項目
王老師,怎么把單元格里面的數比如A1單元格是1*2*3,然后后面列顯示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘貼上的數,在后面3列分別顯示
老師 我是代賬公司的 我們有個客戶 他們做新能源光伏發電的 24年的時候有兩個項目 分別是要入固定資產的 一個7月份開始的 9月份完成的 大約140萬 一個11月份開始的 12月完成 大約130萬 之前客戶沒說 要入在建工程后期轉入固定資產 所以前面的會計就把這270萬全部入了成本 現在25年4月底了 客戶他們要讓轉入固定資產 那么現在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結賬進行修改嗎(比如140萬這部分7月份要入一部分在建工程,然后9月轉入固定資產,10月開始計提折舊 130萬這部分11月入在建工程,12月轉固定資產 老師 請問需要這么麻煩嗎