借管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師,你好,收取的發(fā)票稅額部分當(dāng)時(shí)做了進(jìn)項(xiàng)稅額,由于項(xiàng)目是簡易計(jì)稅,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄應(yīng)該怎么做呢
你好老師,我公司開具了銷項(xiàng)發(fā)票,客戶已經(jīng)抵扣,紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額。賬務(wù)處理是不是要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 分錄如何做呢 謝謝老師
老師好!6月份已抵扣已做賬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我現(xiàn)在是不是做賬的時(shí)候就把原先的分錄沖紅,重新做新的分錄就可以還是電子稅務(wù)局 進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證那里 也需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的具體流程是什么樣的, 這份發(fā)票之前做的是辦公費(fèi),需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,做福利費(fèi),分錄借:管理費(fèi)用--辦公費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款 謝謝!
老師,已經(jīng)抵扣的費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅額,要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,請(qǐng)問我們出口退稅相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額由于自己原因不申請(qǐng)退稅,請(qǐng)問這部分進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我是填14免稅項(xiàng)目,還是18-免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額?謝謝!
我想問下,法人不是股東,開辦的時(shí)候,借錢轉(zhuǎn)入公賬,這樣要幾筆分錄處理這業(yè)務(wù)?
你好,對(duì)方9月開的發(fā)票,11月簽的合同,11月設(shè)備到貨后,入賬時(shí)發(fā)票直接附在原始憑證后面即可是嗎?
外貿(mào)企業(yè),只開基本公戶,不開外幣賬戶,會(huì)不會(huì)影響退稅?會(huì)不會(huì)外匯局會(huì)找?
老師你好,能幫忙解答這題嗎?看不懂
老師,我在幾家個(gè)體工商戶填加為辦稅員,其中有一家本來顯示已填加成功了,可還是沒有辦稅人權(quán)限,不能看到報(bào)稅信息是怎么回事
24年1季度利潤表與實(shí)際做賬,少了0.1元?有問題嗎?虧損額也寫少了500元.有什么問題嗎?
老師,我們是檢測(cè)服務(wù)中心,今年報(bào)高企,研發(fā)費(fèi)用中研發(fā)人員占了研發(fā)費(fèi)用的95%,材料和折舊都比較少,這樣合理嗎?主營成本中有吊裝費(fèi)和檢測(cè)費(fèi)這個(gè)可以列為研發(fā)費(fèi)用嗎
什么是無形資產(chǎn)?什么是有型資產(chǎn)?資本化又是什么意思
床上四件套送人增值稅稅額可以抵扣嗎
老師好!現(xiàn)金流量表里的期初現(xiàn)金余額的本期初和期末數(shù)怎么填寫
月末進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅是嗎?
可以的,可以這么做的
年末是要做應(yīng)交稅費(fèi)三級(jí)科目同方向負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?分錄怎么做呢?
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 你說的你年末的沒看懂
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不用通過轉(zhuǎn)出未交增值稅過渡是嗎?
出你結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,就不需要結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅了。如果你通過轉(zhuǎn)出未交增值稅,就不要通過未交增值稅。