紅沖開負(fù)數(shù)發(fā)票 專票普票的
上個(gè)月有一張發(fā)票忘記作廢了,發(fā)票三聯(lián)都寫了作廢。是這個(gè)月開具紅字發(fā)票,,然后上個(gè)月未作廢的那張票的后面兩聯(lián)和紅字發(fā)票一起別起來這個(gè)月交給財(cái)務(wù)公司。第一聯(lián)那張就當(dāng)作正常發(fā)票先處理,是這樣嗎?
老師你好 是這樣的 我們是增值稅一般納稅人 上個(gè)月開的有兩張發(fā)票需要作廢的 但是忘記了 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn) 也已經(jīng)開出負(fù)數(shù)發(fā)票了 但是在報(bào)稅的時(shí)候也是要把這兩張發(fā)票金額給報(bào)上去嗎
老師們,我想問一下,我們公司去年12月開了一張專票,然后財(cái)務(wù)說作廢了,但是今年發(fā)現(xiàn)沒有作廢,最主要是去年那個(gè)財(cái)務(wù)以為已經(jīng)作廢了,在匯算清繳的時(shí)候他就直接收入和成本都是填的作廢的發(fā)票的金額,相當(dāng)于沒有交稅,現(xiàn)在這個(gè)問題需要怎么處理呢?(我們目前就找到去年那張發(fā)票的1、4聯(lián))
#提問#各位老師你們好,我想問一下,12月份我開了一張3000的專票,但是開錯了,上面沒有開戶行,所以我當(dāng)時(shí)在票上點(diǎn)了作廢,可能沒有作廢成功,然后我又重新開了一張3000的專票,今天才發(fā)現(xiàn),之前那張票沒有作廢,已經(jīng)跨月了,怎么辦?
你好,小規(guī)模納稅人,2022年11月份開了兩張專用發(fā)票,3%的稅率。加上兩張電子普通發(fā)票免稅的。然后本來是要作廢的,忘記作廢了?,F(xiàn)在2023年發(fā)現(xiàn)了,本來想沖紅。但是這家企業(yè)第一季度不開銷賬發(fā)票。如果沖紅報(bào)表是負(fù)數(shù)又不行。請問現(xiàn)在要怎么處理。去年專用發(fā)票是3%,今年是1%稅率也不一樣。
老師:請問負(fù)債過大, 1、可以處理的方案有哪些??? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內(nèi)實(shí)繳100萬是指法人5年一共存進(jìn)賬戶100萬還是一次行存進(jìn)賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項(xiàng)稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險(xiǎn)。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個(gè)車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險(xiǎn)和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險(xiǎn)跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時(shí)借應(yīng)收賬款 74500主營業(yè)務(wù) 銷項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng),借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購置稅 和保險(xiǎn)15300 代付車輛購置稅跟保險(xiǎn)。借其他應(yīng)付款車購稅和保險(xiǎn) 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實(shí)繳是什么意思?實(shí)繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個(gè)稅?。空λ悖科綍r(shí)每個(gè)月也有工資5千以內(nèi),有一個(gè)娃,有一套新房 房貸。
公司應(yīng)該要收到一筆營業(yè)外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營業(yè)外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營業(yè)外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費(fèi),過路費(fèi)維修費(fèi)這些想在公司報(bào)銷可以嗎?前提是什么?
還是3%專票
你現(xiàn)在開負(fù)數(shù)發(fā)票,填寫負(fù)數(shù)銷售額。到時(shí)候申請退稅吧。
你好,請問購買空調(diào)是本月開始折舊還是次月,年限是三年嗎?
開始折舊的普通空調(diào)的是3年。
次月開始折舊 打錯了
謝謝您的解答 我還有關(guān)于小規(guī)模裝修公司的問題,請問一下領(lǐng)用原料用于某一戶的裝修,該如何做賬?需要什么憑證?
借原材料貸銀行存款, 借工程施工某某項(xiàng)目材料費(fèi) 貸原材料。
最后工程結(jié)束了在結(jié)轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)成本嗎? 之前我們市有個(gè)舊房改造的政策,所以幾戶工程沒有結(jié)束并且錢沒有收齊的人提前讓我們開了總票,所以已經(jīng)做了主營業(yè)務(wù)收入。如果今年工程還沒有結(jié)束,沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本有什么影響嗎?利潤會過高吧?
是 先暫估成本 匯算欠繳之前,發(fā)票到了就可以到。
暫估成本是什么意思,如何做賬
借工程施工單、應(yīng)付賬款暫估借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工。