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請教一個問題,就是我當(dāng)月開出的銷項,但是我當(dāng)月又收回來貨款 那我開肖像的時候呢?就是嗯,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)銷項稅嘛,然后收款的時候呢?就是借銀行存款貸應(yīng)收賬款 對不對 可是我查明細(xì)賬又是余額

2024-12-20 08:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-20 08:46

您好,是的,開票和收款要分開做分錄,都要經(jīng)過應(yīng)收賬款,這樣方便對賬

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快賬用戶1093 追問 2024-12-20 08:48

那為什么有余額?我沖掉了

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齊紅老師 解答 2024-12-20 08:50

您好,有余額在借方是客戶未付款的部分,貸方余額是客戶預(yù)付款的部分

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快賬用戶1093 追問 2024-12-20 08:54

那不對 我當(dāng)月開票當(dāng)月就收到了款

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快賬用戶1093 追問 2024-12-20 08:56

為什么是有余額 負(fù) 數(shù)

為什么是有余額 負(fù)  數(shù)
為什么是有余額 負(fù)  數(shù)
為什么是有余額 負(fù)  數(shù)
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快賬用戶1093 追問 2024-12-20 08:59

是不是這個憑證順序反了

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快賬用戶1093 追問 2024-12-20 08:59

我先做的收款,后錄的銷售

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齊紅老師 解答 2024-12-20 09:01

您好,順序是不影響的,您看圖1余額也是平的哦

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快賬用戶1093 追問 2024-12-20 09:05

那不管嗎 我也想了這問題,憑證沒錯 可是看明細(xì)賬時,就這樣顯示

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齊紅老師 解答 2024-12-20 09:07

您好,明細(xì)賬也沒有錯的,看最后的余額

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您好,是的,開票和收款要分開做分錄,都要經(jīng)過應(yīng)收賬款,這樣方便對賬
2024-12-20
你好,對的是的,可以這么做的。
2021-12-09
對的,是的,是這么做的也可以, 你提前收取的業(yè)務(wù)沒有發(fā)生應(yīng)收賬款在貸方有余額,不就是表示提前收到的?
2023-03-16
?掛靠的也得這樣做的一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2022-11-01
是走公司過賬,但是你把錢給個人時處理有后遺癥。應(yīng)該讓他拿成本票給你入賬,領(lǐng)錢。
2019-08-30
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