你好,一般納稅人的一般不給退,留著以后抵扣它會自動留底。如果是小規模的話可以退。
老師,比如中8月份開票10萬,已收款10萬,但是現在供不了貨,需要退回4萬貨款,是否付款4萬的時候開一張紅字發票銷售退回的發票就可以?謝謝
老師好,買方9月份買了A,B,C,D,E五種產品,我們賣方9月開出發票,五種產品在一張發票上,9月份買方發票已認證,現在10月份,買方要退C,D兩個貨,請問我們賣方怎么弄這個發票?是我們開紅字發票嗎?是一整張(包括退貨的和沒退貨的)都開成紅字發票還是只需要把退貨是部分開紅字發票?紅字發票可以開一部分嗎?紅字發票必須10月份開出來嗎?還是11月份開出來也可以?
10月份開的專票,11月報稅完成后被退回,需要紅沖的價稅合計一共241829.85 , 11月重新給對方開了價稅合計241829.85 的專票,這24w的票也全部填了紅字專票信息表,但是專票不夠了,所以到目前為止只開了9張銷項負數票出來,這9張紅沖完成的票價稅合計一共 99100.85,且都是在11月份開出來的,現在要報11月的增值稅和附加稅,針對這些紅沖的要有什么操作嗎
小規模,4月開了兩張專票,其中有一張9萬是要作廢的,但是當時在稅盤沒有點作廢,所以在7月的時候,本來作廢的那張專票就得交稅,7月也開了這張發票的紅字發票,但是這個季度開的正數發票比紅字發票金額小,退稅也比較難,那我可不可以再開回一張9萬正數發票,等到開正數金額比這張9萬發票金額大的時候,我再開9萬紅字發票抵減。
請問我11月開了票交了10萬增值稅,發現開錯了,這個月12月我要紅沖這個票,那我10萬的增值稅可以退回嗎
算稅的時候只算30萬就可以的,你這個也不需要退。
小規模因為9月和11月跨季度了,沖以前個季度的紅字發票也可以按照紅字發票自己的日期11月,去合計到所有11月發票中,算本季度開多少票時,算30萬就可以免交普票增值稅的,對嗎?
是的對的是的對的