?您好,12月付款6萬3 這是23年支付的吧 借:預付賬款? 6.3? ?銀行? ?6.3 每月計提分錄? ?借:管理費用-租賃費? ?1? ?貸:預付賬款 1 ?到票分錄? ?借:管理費用-租賃費? -5? ?貸:預付賬款 -5?? 借:管理費用-租賃費? ?6? ?長期待攤費用 ?6? 進項稅? 0.6? 貸: 預付賬款? 6.3? ? 其他應付? 6.3 以后攤? ? ?借:管理費用-租賃費? ?1? ?貸:長期待攤費用 1 支付分錄? ?借:其他應付? 6.3?銀行? ?6.3
1、甲公司(一般納稅人)于2021年6月1日從乙公司(資金短缺)購買國庫券(此債券面值100萬元,發(fā)行初始日是2018年10月1日,期限為3年,利率為6%,本金到期償還,利息每季度終了后下月1日——10日發(fā)放),買入價91萬元,以轉賬支票支付。2021年10月1日,領取本金100萬元,利息15000元,存入銀行。要求:(1)作出購買時的會計分錄(2)作出每月末計提利息的會計分錄(3)作出7月2日領取利息的會計分錄(4)作出10月1日領取本息的會計分錄2、甲公司(一般納稅人)于2021年3月6日,向乙公司銷售A產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票注明:金額10萬元,稅額13000元,收到乙公司簽發(fā)并承兌的商業(yè)承兌匯票一張(期限為4個月)。2021年7月6日,假如甲公司提示付款,(1)乙公司付款;(2)乙公司未付款要求作出甲公司收到商業(yè)匯票及商業(yè)匯票到期乙公司付款或未付款的會計分錄
1、甲公司(一般納稅人)于2021年6月1日從乙公司(資金短缺)購買國庫券(此債券面值100萬元,發(fā)行初始日是2018年10月1日,期限為3年,利率為6%,本金到期償還,利息每季度終了后下月1日——10日發(fā)放),買入價91萬元,以轉賬支票支付。2021年10月1日,領取本金100萬元,利息15000元,存入銀行。要求:(1)作出購買時的會計分錄(2)作出每月末計提利息的會計分錄(3)作出7月2日領取利息的會計分錄(4)作出10月1日領取本息的會計分錄2、甲公司(一般納稅人)于2021年3月6日,向乙公司銷售A產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票注明:金額10萬元,稅額13000元,收到乙公司簽發(fā)并承兌的商業(yè)承兌匯票一張(期限為4個月)。2021年7月6日,假如甲公司提示付款,(1)乙公司付款;(2)乙公司未付款要求作出甲公司收到商業(yè)匯票及商業(yè)匯票到期乙公司付款或未付款的會計分錄
每月公司房租11.3萬,如果現(xiàn)在是12月,12月5號我銀行付了12月房租11.3萬,這時發(fā)票沒回,要次年1月才回票,不含稅金額10萬,稅金1.3萬。我想問,12月付房租到次年1月這個期間分錄,是怎么樣的呢
甲企業(yè)為一般納稅人,融資租入一臺工程設備支付價款113萬元,利息10萬元。按照10年計提折舊,不考慮凈殘值。 2X22年6月交付使用,首付金額為10萬元,分24期等額支付,后續(xù)支付按照等額本息支付,5萬元每期,按月支付。 2X22年7月支付第1期金額5萬元,其中本金為4.4萬元,利息為0.6萬元,取得增值稅專用發(fā)票,稅率為13%。考慮增值稅。 請老師給出取得設備、支付第1期租賃費和計提折舊的分錄。
寫出下列業(yè)務的分錄:115、某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年至2021年發(fā)生相關經(jīng)濟業(yè)務如下:(1)2020年6月1日,購進一臺設備并交付行政管理部門使用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為95萬元,增值稅稅額為12.35萬元,發(fā)票已通過稅務機關認證,全部款項已通過銀行存款支付。該設備預計使用年限為12年,預計凈殘值為7萬元,采用直線法計提折舊。(2)2021年1月至6月,企業(yè)將該設備經(jīng)營出租,每月取得不含稅租金收入1萬元,增值稅稅額為0.13萬元,款項以銀行存款收訖,租賃期結束仍交行政管理部門使用。(3)2021年8月,企業(yè)對該設備進行日常維修,發(fā)生不含稅維修費用0.8萬元。寫出下列分錄:(1)寫出購進設備相關會計分錄;(2)寫出每個月計提折舊的分錄;(3)寫出2021年1月至6月每個月收到租金的分錄;(4)寫出日常維修的分錄。
老師,匯算清繳把去年暫估的成本全部調增了,還用做憑證嗎?
老師,公司沒有電子章,請問要做業(yè)務電子章怎么做?我們有實物的業(yè)務章,公章。反正就是沒有電子章
老師關鍵是餐飲業(yè)當天的收入是第二天一筆進入銀行的,做了預收賬款,然后有些開發(fā)票了就做了主營業(yè)務收入,沖減了預收,還有一部分不開發(fā)票,要做無票收入把預收沖減了,就不知道附件附啥了呀,我覺得自己要是能開個無票收入的發(fā)票做附件,要好一點吧,
甲公司與乙公司共同經(jīng)營一個項目.甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個合作協(xié)議.然后投資款可以直接打給甲公司嗎..
賬面有房租的待攤費用,還有另外的長期待攤費用,小規(guī)模所得稅匯算填寫的表里只有長期待攤費用,那待攤費用要填嗎?
老師,無票的收入可以自己開無票收入的發(fā)票嗎?從哪里可以開,作為附件,沖減預收賬款
老師前期收款記了預收賬款,后面也不開發(fā)票了需要把預收轉無票收入,你讓我附和對方單位的合同,這不現(xiàn)實啊,比如餐飲業(yè),怎么附合同
老師,我們現(xiàn)在公安要查公司幾十萬服務費發(fā)票,其實是股東項目拿走了提成,是現(xiàn)金支付的,用另外一家公司開的服務費發(fā)票拿走的,如果說明天聯(lián)系這個股東配合的話,總要出一個方案,就是什么對于他對于我們的有利的話,那就是把這個事情就推給對方,反正對方服務公司已經(jīng)注銷了嘛,要怎么個推法嘞?
老師先收到錢以銀行收款憑證計入預收賬款了,然后后面也不開發(fā)票了,需要把預收轉入無票收入,附件附什么
公司注銷了,社保醫(yī)保需要去注銷嗎?
是24年12月付 都是后付的房租 不走待攤可以嗎
您好,發(fā)票不是先來了么,這些還走往來科目就太多了,能把您的分錄分享一下么
每月計提 借管理費用1 貸預付賬款1; 房租到票 借預付12 進項0.6 貸 其他應付12.6 ;支付房租 借 其他應付6.3 貸 銀行 6.3
您好,不行,您看預付6%2B12,我們攤銷只走貸方12,還有第一次支付的6.3沒走平
預付走平了呀, 每月計提1 12個月就是12 支付也走平了 其他應付6.3 2次就是12.6
您好,那可以的,往來賬走平了就可以
我的分錄前6個月沒付錢 計提先走預付 6月付的是之前的欠款 后面6個月是到票了沒走待攤 年終是平的 這個會計記賬分錄屬于合規(guī)的嗎
您好,合規(guī)的哦,本來就可以預提費用(費用發(fā)生但發(fā)票沒來) 我知道我為啥和您寫的不一樣了,我第一個分錄 借:預付賬款? 6.3? ?銀行? ?6.3 您沒有這個分錄,您的往來科目是平的,可?以的