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我們公司17年成立,當時認繳600萬,也沒印花稅,但當時會計做賬 借:其他應收款 600萬 貸:實收資本600萬 經過幾年下來,其他應收款沖減老板的往來款只剩下400萬了。從2022年開始就沒有再沖減一直放賬面上了。我現在接手特么處理這個往來,后期可能老板要實繳,我應該怎么去平賬呢?這種情況

2024-12-16 19:52
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-16 19:53

調整前期錯誤賬務: 沖回原分錄:借:實收資本 600 萬,貸:其他應收款 600 萬。 重新記賬(實際投入時): 現金投入,如投入 200 萬,借:銀行存款 200 萬,貸:實收資本 200 萬;非現金資產投入,按評估或協議價值,如投入固定資產評估值 300 萬,借:固定資產 300 萬,貸:實收資本 300 萬。 梳理往來款(必要時): 若之前沖減往來款不符合規定,檢查后調整,如費用報銷錯沖其他應收款,先按正確分錄記賬,再紅字沖回錯減的其他應收款。 注意事項: 賬務調整要有憑證,實收資本變動及時辦工商登記

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調整前期錯誤賬務: 沖回原分錄:借:實收資本 600 萬,貸:其他應收款 600 萬。 重新記賬(實際投入時): 現金投入,如投入 200 萬,借:銀行存款 200 萬,貸:實收資本 200 萬;非現金資產投入,按評估或協議價值,如投入固定資產評估值 300 萬,借:固定資產 300 萬,貸:實收資本 300 萬。 梳理往來款(必要時): 若之前沖減往來款不符合規定,檢查后調整,如費用報銷錯沖其他應收款,先按正確分錄記賬,再紅字沖回錯減的其他應收款。 注意事項: 賬務調整要有憑證,實收資本變動及時辦工商登記
2024-12-16
你好 ; 你沒有收到 你別去掛往來 ; 去紅沖了 。 紅沖了才行的。 必須要去紅沖了
2021-12-16
?你好;? ? 是的。 銀行肯定會問下 你這個其他應付款是什么情況的;? 因為這個會影響你們貸款報表的編制的; 這個會影響負債率的?
2022-07-21
同學你好 沒有實收資本就不做哦 按照實際業務來做就可以了
2023-02-14
如果是債轉股,可以,借,其他應付款,貸,實收資本 認繳制,實收資本認繳到位,是根據公司章程約定的
2020-01-11
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