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我公司2016年成立,注冊資金是1千萬(認繳),2016年建賬時我做的第一個分錄就是借:其他應收款-老板 1千萬,貸:實收資本1千萬,(當時沒有收到注冊資金1千萬),然后在以后的賬務里,我把日常的老板報銷的費用款和老板轉進來的款項都來沖減其他應收款。現在感覺這樣做是不是不對,我沒有收到1千萬的款卻做了1千萬的實收資本,我想把它改過來,這情況能改嗎?怎么改好呢?

2021-12-16 12:34
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-16 12:39

你好 ; 你沒有收到 你別去掛往來 ; 去紅沖了 。 紅沖了才行的。 必須要去紅沖了

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你好 ; 你沒有收到 你別去掛往來 ; 去紅沖了 。 紅沖了才行的。 必須要去紅沖了
2021-12-16
您好,業務招待費2000的會計處理:借:管理費用——業務招待費2000,貸:其他應付款 2000 把這個錢給老板的時候分錄:借:其他應付款 2000,貸:銀行存款等 如上處理就可以。
2024-12-26
你好,你要是轉實繳就這樣處理
2021-10-17
你好,這個是正確的,他還錢的時候,你們當時就應該沖他的借款,最好不要做投資款,如果你做了投資款的話,他就相當于欠你們一千萬。
2022-12-30
沒有到賬你這個沖掉可以,這個再做,借銀行 貸實收資本 200萬就可以,
2021-01-07
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