你好,扣除項目,其他里面填寫賬載金額。
請問,對以前年度的年度企業(yè)所得稅匯算清繳進行了更正申報,1.對業(yè)務(wù)招待費進行了扣除項目調(diào)減,對主營業(yè)務(wù)成本也進行了調(diào)減,此項調(diào)減填至申報表扣出項目其他欄處,對嗎?2.更正申報后,如何更正相關(guān)年度的財務(wù)報表?謝謝!
請問,因連續(xù)幾年虧損,稅務(wù)要求對以前年度的年度企業(yè)所得稅匯算清繳進行了更正申報,1.對業(yè)務(wù)招待費進行了扣除項目調(diào)減,對主營業(yè)務(wù)成本也進行了調(diào)減,此項調(diào)減填至申報表扣出項目其他欄處,對嗎?2.更正申報后,如何更正相關(guān)年度的財務(wù)報表?謝謝!
一般納稅人的羊絨生產(chǎn)銷售公司,2018年3月,進項稅額轉(zhuǎn)出40萬,轉(zhuǎn)出的原因,2016年虛開專票117萬,抵扣進項17萬,進成本100萬;2017年虛開專票223萬,抵扣進項23萬,進成本200萬。但是2018年沒做所得稅的更正申報,現(xiàn)在更正所得稅報表,您看這樣更正對不 1、更正2016年所得稅申報表時,附表2中主營業(yè)務(wù)成本減少100萬 2、財務(wù)報表中的主營業(yè)務(wù)成本也得減少100萬 3、賬目上怎么調(diào)整,是用以前年度損益調(diào)整科目嗎? 4、或者更正2016、2017所得稅年報時,通過A105000中進行納稅調(diào)增就行 我應(yīng)該怎么更正呀?
老師,更正申報去年的增值稅可以更正原有的數(shù)據(jù),更正申報去年的年度企業(yè)所得稅申報表,能直接更正主表還是要更正納稅調(diào)整項目目明細(xì)表?
老師你好,公司是一般納稅人,2021年因做錯一筆業(yè)務(wù),生產(chǎn)成本沒有進行所得稅納稅調(diào)整,請問在2022年現(xiàn)在調(diào)整,是調(diào)表不調(diào)賬還是賬表都調(diào)整, 具體應(yīng)該怎么操作呢?我們的人員工資沒有勞務(wù)發(fā)票,所以得進行納稅調(diào)整,當(dāng)事人不懂,先行發(fā)現(xiàn)了想做更正調(diào)整,不知道是調(diào)整報表賬務(wù)進行處理還是通過以前年度損益調(diào)整
你好 老師 個體工商戶 我的經(jīng)營范圍是機械電氣設(shè)備制造 那我能開*勞務(wù)*類的發(fā)票嗎
老師。請問低保的個人可以注冊個體戶嗎?核定個體戶有影響嗎,如果注冊了。會影響這個人享受不到低保嗎
老師您好,請教一下,公司是空調(diào)設(shè)備銷售及安裝,收入16萬,開進來成本票7萬,開進來的各種費用票很多,最終利潤是負(fù)數(shù),像這種公司還要暫估成本開進來成本票嗎?
老師您好,公司外國人的簽證延期費800元計入哪個科目?
老師請問 核定征收個體戶 執(zhí)照的經(jīng)營者 如果有單位且單位給交保險,那么這個人的工資(不到起征點無個稅)和核定個體戶開票收入會導(dǎo)致這個人產(chǎn)生個稅嗎。
折舊額比稅法規(guī)定折的還少可以嗎 匯算時候需要調(diào)嘛
老師你好,工商年檢納稅總額,我去哪里找數(shù)據(jù),都有哪些數(shù)據(jù)
老師工商年報里面水電費支出總額是按含稅還是不含稅金額,污水費金額要計算進去嗎
老師請問 核定征收的個體工商戶,對公賬戶的錢可以轉(zhuǎn)給其他個人嗎?如果轉(zhuǎn)給其他個人當(dāng)做還對方的材料款可以嗎?需要對方給開票嗎
老師好!我們是小單位,從來沒有盤點過固定資產(chǎn)哪些還在使用,哪些已經(jīng)報廢,請問這樣做會計工作交接時還需要在清單上注明固定資產(chǎn)使用狀態(tài)嗎?
好的,比如原來數(shù)據(jù)是55000元的扣除費用,加上這次查到不能扣除5000元,就相當(dāng)于更正后數(shù)據(jù)填:(55000-5000)=50000元對吧?那其他表哪些還需要更正嗎?
不能扣除的5000填寫到賬載金額就行。
好的,后面年度需要更正嗎?
對的是的,需要修改。
后面年度如何改啊?還真是第一次遇到這種問題
以后年度的打開主表,然后再點開彌補虧損明細(xì)表,這里會有變化的。
有變化了,按照變化之后的再保存就可以申報提交。
系統(tǒng)自動的是吧?不用手動是吧?
你好,系統(tǒng)自動的,你沒法手動。
老師,那賬面呢?需要在2024年 紅沖這筆費用嗎?稅局不認(rèn)可這張發(fā)票
你好,實際有業(yè)務(wù)嗎?還是虛增的?
稅局認(rèn)定虛開發(fā)票
你好,就問你實際有沒有業(yè)務(wù),稅務(wù)局是說虛開你是不是有替發(fā)票還是就是虛增的?
不清楚呢,剛接手
付款是現(xiàn)金支付或者有些是未支付的,一直掛賬的
那你需要確定一下,如果是虛開的話,小企業(yè)會計準(zhǔn)則借其他應(yīng)付款或者應(yīng)付賬款等貸利潤分配未分配利潤。如果不是虛開,賬上不用調(diào)整。
這個你們自己問清楚,沒法給你判斷是不是虛開。
謝謝老師,這種發(fā)票是廣告費發(fā)票,這樣填寫扣除類那里,需要對方放在廣告費那一列的賬載金額嗎?還是都放在“其他”那一行的賬載金額呢?
照你稅務(wù)局的來納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫。