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老師好,為幼兒園企業(yè),比如6-7月收到部分下半年的學(xué)費(fèi),老會(huì)計(jì)收到款全部做收入了,現(xiàn)在我是按照實(shí)際課耗算利潤(rùn),存在的問(wèn)題是預(yù)收學(xué)費(fèi)這里出現(xiàn)負(fù)數(shù),這種怎么處理?

2024-12-16 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-16 09:50

你好,你是怎么做的憑證

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快賬用戶3019 追問(wèn) 2024-12-16 09:52

借:預(yù)收-學(xué)費(fèi),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

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齊紅老師 解答 2024-12-16 09:53

你好,之前的老會(huì)計(jì)是怎么做的憑證?

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快賬用戶3019 追問(wèn) 2024-12-16 09:55

老會(huì)計(jì)收到款就全部直接計(jì)收入 借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,實(shí)際上只是預(yù)收

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齊紅老師 解答 2024-12-16 09:57

你好,這樣子的話,你要么去改他的憑證,要么改你的憑證,因?yàn)槟銈兇_認(rèn)了兩次收入。

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快賬用戶3019 追問(wèn) 2024-12-16 09:59

怎么改呀,七 八年的賬了,能改憑證我就不會(huì)問(wèn)你了

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齊紅老師 解答 2024-12-16 10:01

你好,你只需要改今年的就可以了,之前的不用去改了呀。

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齊紅老師 解答 2024-12-16 10:01

你的意思是說(shuō)這七八年你們都做了兩次嗎?

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快賬用戶3019 追問(wèn) 2024-12-16 10:04

算了,還沒(méi)明白我的意思,是他一直這個(gè)做法,我沒(méi)法改正確,我接手按實(shí)際的經(jīng)營(yíng)做的。

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齊紅老師 解答 2024-12-16 10:07

你好,現(xiàn)在他是不是已經(jīng)走了?他如果已經(jīng)走了,,你想按照你的做,你就要沖減他之前做的憑證。

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快賬用戶3019 追問(wèn) 2024-12-16 10:16

他這種做法不行了,比如學(xué)費(fèi)都是預(yù)收的,前兩個(gè)月金額很大,后面都只有幾 千塊錢,這個(gè)報(bào)表有什么意義,老板要經(jīng)營(yíng)報(bào)表實(shí)實(shí)在在每個(gè)月的盈利情況。

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快賬用戶3019 追問(wèn) 2024-12-16 10:17

他的一張憑證都沒(méi)看到,我在稅務(wù)系統(tǒng)里看的,都是按收到款就確認(rèn)收入的。

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齊紅老師 解答 2024-12-16 10:20

你好,他的做法確實(shí)是不對(duì),你可以做紅字憑證沖減。如果已經(jīng)申報(bào)了的話也要去更正申報(bào)

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快賬用戶3019 追問(wèn) 2024-12-16 10:29

我現(xiàn)在是這樣想的,他遷涉的太多了,申報(bào)表一下改太多也有風(fēng)險(xiǎn),我就把這一學(xué)期的負(fù)數(shù)去沖減原來(lái)申報(bào)的金額,下學(xué)期就對(duì)上了。

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齊紅老師 解答 2024-12-16 10:30

你好,是啊,我的想法也是跟你的一樣,所以我說(shuō)你只需要修改今年就好了。

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快賬用戶3019 追問(wèn) 2024-12-16 10:33

我不準(zhǔn)備去改他的報(bào)表,不動(dòng)了,就在后面這一學(xué)期沖調(diào)原來(lái)的,這個(gè)學(xué)期結(jié)束就一切恢復(fù)正軌了。

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齊紅老師 解答 2024-12-16 10:33

你好,是的。老師也是這樣子建議

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你好,你是怎么做的憑證
2024-12-16
你好,同學(xué) 你這個(gè)就是之前的這個(gè)帳屬于帳實(shí)不符,賬上和實(shí)際不相符,那么你現(xiàn)在的話是需要進(jìn)行一個(gè)財(cái)產(chǎn)清查,也就是看你實(shí)際的有多少,要將它補(bǔ)到這個(gè)賬上去,作為以前年度的差錯(cuò)調(diào)整處理。
2020-09-14
您好 如果實(shí)在沒(méi)有辦法的話 可以通過(guò)其他應(yīng)付款-老板這個(gè)科目也調(diào)整往來(lái) 最后不管多少 都算老板頭上 您如果計(jì)入未分配利潤(rùn) 如果盈利 到時(shí)候有分紅是要交稅的
2024-04-05
?1.銷售產(chǎn)品56000元,其中36000元已收到現(xiàn)款,另有20000元貨款尚未收到。 借:現(xiàn)金 36000 應(yīng)收賬款 20000 貸:產(chǎn)品銷售收入 46480 應(yīng)交稅金——應(yīng)繳增值稅(銷項(xiàng)稅)9520 2、收到上月提供的勞務(wù)收入560元。 借:銀行存款 560 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 560 3、支付本月水電費(fèi)680元 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 680 貸:銀行存款 680 4、預(yù)付下年度房租1800元 借:預(yù)提費(fèi)用 1800 貸:銀行存款 1800 5、支付上月份借款利息340元。 借:應(yīng)付利息 340 貸:銀行存款 340 6、本月應(yīng)計(jì)勞務(wù)收入890元 借:銀行存款 890 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 890 7、預(yù)收銷貨款24000元 借:銀行存款 24000 貸:預(yù)收賬款 24000 8、本月負(fù)擔(dān)年初已支付的保險(xiǎn)費(fèi)210元。 借:管理費(fèi)用——保險(xiǎn)費(fèi) 210 貸:待攤費(fèi)用 210 9、上月預(yù)收貨款的產(chǎn)品本月實(shí)現(xiàn)銷售收入18900元 借:預(yù)收賬款 18900 貸:產(chǎn)品銷售收入 15687 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)3213 將多收的款項(xiàng)退回 借:預(yù)收賬款 5100 貸:銀行存款 5100 10、由本月負(fù)擔(dān)下月支付的修理費(fèi)150元 借:管理費(fèi)用——修理費(fèi) 150 貸:銀行存款 150 1. 收付實(shí)現(xiàn)制:36000%2B560-680-1800-340%2B24000=57740 2. 權(quán)責(zé)發(fā)生制:56000-680%2B890-210%2B18900-150=74750 ------------- 二、 1、借:在途物資——甲材料50 000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)8 500 貸:應(yīng)付帳款——紅旗廠 58 500 2、借:在途物資——乙材料15 000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2 550 貸:銀行存款 17 550 3、借:在途物資——乙材料 900 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 900 4、借:原材料——甲材料50 000 ——乙材料15 900 貸:在途物資——甲材料50 000 ——乙材料15 900 5、借:原材料——甲材料61 913 ——乙材料10 319 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)12 068 貸:應(yīng)付帳款——華聯(lián)公司 84 300 (題目未說(shuō)明運(yùn)費(fèi)按什么標(biāo)準(zhǔn)分,在此是按金額比例分配的且取了整數(shù)。) 6、借:應(yīng)付帳款——紅旗廠 58 500 貸:銀行存款 58 500
2022-12-21
?1.銷售產(chǎn)品56000元,其中36000元已收到現(xiàn)款,另有20000元貨款尚未收到。 借:現(xiàn)金 36000 應(yīng)收賬款 20000 貸:產(chǎn)品銷售收入 46480 應(yīng)交稅金——應(yīng)繳增值稅(銷項(xiàng)稅)9520 2、收到上月提供的勞務(wù)收入560元。 借:銀行存款 560 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 560 3、支付本月水電費(fèi)680元 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 680 貸:銀行存款 680 4、預(yù)付下年度房租1800元 借:預(yù)提費(fèi)用 1800 貸:銀行存款 1800 5、支付上月份借款利息340元。 借:應(yīng)付利息 340 貸:銀行存款 340 6、本月應(yīng)計(jì)勞務(wù)收入890元 借:銀行存款 890 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 890 7、預(yù)收銷貨款24000元 借:銀行存款 24000 貸:預(yù)收賬款 24000 8、本月負(fù)擔(dān)年初已支付的保險(xiǎn)費(fèi)210元。 借:管理費(fèi)用——保險(xiǎn)費(fèi) 210 貸:待攤費(fèi)用 210 9、上月預(yù)收貨款的產(chǎn)品本月實(shí)現(xiàn)銷售收入18900元 借:預(yù)收賬款 18900 貸:產(chǎn)品銷售收入 15687 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)3213 將多收的款項(xiàng)退回 借:預(yù)收賬款 5100 貸:銀行存款 5100 10、由本月負(fù)擔(dān)下月支付的修理費(fèi)150元 借:管理費(fèi)用——修理費(fèi) 150 貸:銀行存款 150 1. 收付實(shí)現(xiàn)制:36000%2B560-680-1800-340%2B24000=57740 2. 權(quán)責(zé)發(fā)生制:56000-680%2B890-210%2B18900-150=74750 ------------- 二、 1、借:在途物資——甲材料50 000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)8 500 貸:應(yīng)付帳款——紅旗廠 58 500 2、借:在途物資——乙材料15 000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2 550 貸:銀行存款 17 550 3、借:在途物資——乙材料 900 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 900 4、借:原材料——甲材料50 000 ——乙材料15 900 貸:在途物資——甲材料50 000 ——乙材料15 900 5、借:原材料——甲材料61 913 ——乙材料10 319 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)12 068 貸:應(yīng)付帳款——華聯(lián)公司 84 300 (題目未說(shuō)明運(yùn)費(fèi)按什么標(biāo)準(zhǔn)分,在此是按金額比例分配的且取了整數(shù)。) 6、借:應(yīng)付帳款——紅旗廠 58 500 貸:銀行存款 58 500
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