你好,這樣的話,給你對(duì)公付的錢,就是你的含稅售價(jià) ,你按這個(gè)計(jì)算繳稅
老師您好!我們公司是一般納稅人,我們本月按不含稅的價(jià)格,銷售不含稅的貨物給客戶,對(duì)方不要發(fā)票的,申報(bào)表里填寫不開票收入這還要交稅嗎?
請(qǐng)問老師,我司是一般納稅人。9月應(yīng)收甲客戶不含稅金額100,稅額13。含稅金額113的貨款!然后有家乙公司同樣是我們客戶,但乙公司是小規(guī)模公司,不能開專票!就委托我們一起開票給甲公司,甲公司給我們打款,再支付給乙公司!乙公司不含稅金額是50,稅額6.5。含稅金額56.5!!我們都統(tǒng)一開票給甲公司!已銀收貨款!請(qǐng)問分錄怎么做
老師您好我想問一下電子稅務(wù)局一般納稅人申報(bào)增值稅,會(huì)有一列是未開票收入,比如我有一家客戶給我們公司公戶付款了,款項(xiàng)到賬了,但是客戶不要發(fā)票,這種屬于未開票收入嗎?不是款項(xiàng)到賬就是確認(rèn)收入,什么時(shí)候才應(yīng)該確認(rèn)收入呢
老師,我們是國(guó)際貨代公司,代收代付客戶的關(guān)稅,我們不開票給客戶,報(bào)關(guān)行也不給我們開票,現(xiàn)在客戶給他的客戶一家工廠開了代收關(guān)稅的發(fā)票,他要我們也他開票,我們不能開,怎么處理?
老師,您好!請(qǐng)教一下內(nèi)部賬務(wù)處理,應(yīng)收賬款是不含稅的,但是,后期客戶付款對(duì)公支付需要開票,我加收了客戶的稅額,例如:7月應(yīng)收A客戶未稅100萬,8月客戶對(duì)公支付100萬,稅點(diǎn)是6個(gè)點(diǎn),我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
公司是一般納稅人,電器批發(fā)零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過pos機(jī)器會(huì)刷到我們公司。有的金額會(huì)對(duì)不上。可能有出入,然后就是理論上做賬報(bào)稅會(huì)作為我們公司的收入,這種我需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?是按照我們賣給他們銷售商品的成本結(jié)轉(zhuǎn)?還是按照我們公司實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)啊?我們公司實(shí)際也有銷售的部分貨物走對(duì)公。部分走私戶收款。之前幾個(gè)月給代賬公司做賬。這個(gè)月說拿回來給我做。請(qǐng)給出具體建議。還有就是代賬如果亂做,拿回來假如實(shí)際存貨對(duì)不上,和銀行存款也對(duì)不上?我可以繼續(xù)我接的進(jìn)貨銷售做嗎?可以不調(diào)嗎?我有沒有責(zé)任?據(jù)說之前的不能改。老板經(jīng)常不在這里,我是再倉庫辦公點(diǎn),簽字出證明跟麻煩
老師,請(qǐng)教一下這個(gè)圖中計(jì)算稅后資本成本率利用插值法如何計(jì)算,能幫我寫一下過程嘛?
異地工程款開票 一般納稅人 如何預(yù)交增值稅 比如開票1000萬 怎么算預(yù)交增值稅
請(qǐng)問老師,甲乙公司是關(guān)聯(lián)公司,甲公司租用乙公司一個(gè)門面,甲公司做營(yíng)業(yè)成本,在填寫關(guān)聯(lián)報(bào)表時(shí),填在了關(guān)聯(lián)成本一欄,那關(guān)聯(lián)收入那欄該如何填寫?
老師你好,個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得報(bào)個(gè)稅時(shí),成本需要算計(jì)提增值稅不?生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅如果要加到成本里,該怎么算出來呀
小規(guī)模納稅人,所得稅匯算清繳,有些調(diào)增了,彌補(bǔ)虧損后沒有繳稅,請(qǐng)問針對(duì)此賬上需要調(diào)嗎?怎么調(diào)?
施工企業(yè)項(xiàng)目毛利怎么計(jì)算,請(qǐng)老師們指教
我不太理解,這道題沒有給出具體的人數(shù),只給了離職比例,怎樣算出每年確認(rèn)的服務(wù)費(fèi)用的?
老師,我們企業(yè)是光伏行業(yè),開出的發(fā)票是9個(gè)點(diǎn)專票,現(xiàn)在有個(gè)問題,有家公司也是同行,現(xiàn)在不做了,把材料轉(zhuǎn)賣給我們,他們不能給我們開出13個(gè)點(diǎn)的專票嗎?
你好,老師,我非盈利性機(jī)構(gòu)用小規(guī)模納稅人的方法做了三年的賬,現(xiàn)在民政局那邊要求要做非盈利性機(jī)構(gòu)的賬務(wù)處理,如果我要做非盈利性的賬務(wù)處理的話,我要怎么才能把我的賬導(dǎo)入在非盈利性小規(guī)模納稅里面?是不是要重新作賬呢?
分錄 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷;比如收到20000元,增值稅申報(bào)表一,未開票收入填上20000是這樣嗎?不然收款后不開票 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款,這個(gè)應(yīng)收賬款會(huì)一直掛賬不平
你好,是將這2萬當(dāng)含稅,然后換算成不含稅來申報(bào)。
能說得具體一點(diǎn)嗎?比如分錄怎么做?增值稅報(bào)表怎么填?
你好,你平時(shí)正常開發(fā)票的話稅率是百分之多少?
生產(chǎn)型企業(yè)13%
你好,這樣子的話你應(yīng)該是借銀行存款2萬,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。17699。應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。2301
分錄已理解,然后增值稅報(bào)表里17699和2300是填在未開票收入對(duì)應(yīng)欄次對(duì)嗎
你好對(duì)的,就是這樣子的。