您好,這個是可以啊,這個是允許計入費用的
老師,今年有優惠政策,當年購入的固定資產,不超過500萬,可以一次性扣除,計入制造費用嗎?外賬這樣做有沒有什么風險?老師可以給點建議嗎?我們公司上個月買了臺筆記本電腦,我是一次性扣除,還是按往期一樣,慢慢計提折舊更好?
老師,公司購買電腦做賬時候后,不計提折舊,一次性作為管理費用處理可以不呀,還是必須要折舊
老師,您好,我們是建筑企業,項目部購買的筆記本電腦8千多,能不能記入低值易耗品,一次攤銷計入費用?
請問:固定資產單價小于5000元的可以一次性進入當期成本費用,不再分年度計提折舊嗎?這種折舊方法是稱為:一次性折舊嗎?比如購買的電腦4000元,在第二個月一次性計提折舊4000元計入管理費用,可以這樣操作嗎?
老師 請問公司購買了一臺空調5-6千,是計入固定資產計提折舊還是說可以一次性計入費用啊
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求