你好 記入固定資產的 會計要折舊? 按月折舊,稅法可以一次扣除??
老師好 公司買了臺電腦4400 我是不是要先做個借固定資產 貸銀行存款 再做個借管理費用4400 貸累計折舊一次性折舊啊
老師,公司購買電腦做賬時候后,不計提折舊,一次性作為管理費用處理可以不呀,還是必須要折舊
請教老師,公司購買辦公電腦,必須要入固定資產按照至少3年計提折舊對嗎?稅法規定購買500萬以內的固定資產可以在當年一次性在所得稅前扣除,說的是報稅的時候可以一次性扣除,但會計處理上還是要正常入固定資產按規定年限提折舊對吧?
請問:固定資產單價小于5000元的可以一次性進入當期成本費用,不再分年度計提折舊嗎?這種折舊方法是稱為:一次性折舊嗎?比如購買的電腦4000元,在第二個月一次性計提折舊4000元計入管理費用,可以這樣操作嗎?
學堂老師,公司買的車20萬,一次性提累計折舊的時候直接借:管理費用,待:累計折舊,金額是買車的不含稅金額嗎?還是減去殘值后的金額,報稅的時候是不是在一次性折舊表里填寫一次性折舊金額
老師,你的意思是把固定資產的折舊做,借長期待攤費用,貸累計折舊,然后再根據當月的收入按比例結轉成本,借,主營業務成本,貸長期待攤費用,這樣做嗎
老師您好,加油工損壞客戶車輛應賠償10000,保險公司賠償5000給加油站,加油站自行賠付5000.請問老師怎么入賬,謝謝!
老師,修蓄水池沒有發票,報銷時填成其他招待費或者其他,發票齊全可以嗎
老師,做銀行貸款報表,資產負債表中年初數為1385.17,年末數為-31172.76,在現金流量表中的支付的稅費應該怎么填?
暫估入庫,結轉成本,跨年收到發票,賬務如何處理
沒聽明白老師,游樂場固定資產的折舊為什么要先計入長期待攤費用啊
老師,請問已現金形式發給員工的餐補是屬于工資還是福利費?
老師,我問下增值稅納稅表進項稅額未抵扣成功,當時沒有發現。申報進項稅額是自己填的金額。現在需要怎么處理能合理劃算些?
老師您好!收到貸款利息補貼,應該是沖減對應的費用,還是做營業外收入呀
在填報2024年報利潤表的時候發現上一年會計填報的數據有誤,管理費用多填寫了金額導致電子稅務局的報表上利潤是虧損的,但實際財務報表上是盈利的,在報2025年的時候需要調整前期錯誤的數據嗎?
但是做賬時候如果按照會計來折舊了,就每個月計提,稅法一次性扣除,就沒有作用了,不可能在22年企業所得稅匯算清繳時候了調減費用吧。那老師作為員工福利的行不呀,作為員工福利,他福利多八千多,管理費用工資薪金多八千多,員工到時候個人所得匯算清繳自己去匯算清繳,但是一般超過60000幾率有點小,所以他也不會交個人所得稅
第一個問題還有疑問嗎? ?
第一個問題,就是老師他會計上要計提,但是稅法可以一次性作為費用處理,但是一般做賬我們是按照稅法來還是會計來,按稅法來我一次性作為費用處理應該沒問題,但是我都按照稅法一次性處理了,為什么還要計提,如果我按照會計來,我計提了,每個月就是200多費用,是不是我在第二年匯算清繳時候,從我計提折舊那月算今年折舊好多,如我這邊1月開始計提,因為發票是21年12月,計提就是1月開始計提200,匯算清繳時候我就計提2400,也就是說,22年匯算清繳我想把費用一次性做進去,也就是說我要調減4800的費用。對吧老師。
對 這個實質就是延期交稅了? ?稅法上可以讓提前扣除了 要納稅調整的?
但是,老師我還有一個疑問,會計上我折舊了,稅法上匯算清繳時候后我調整了,稅法上都一次性扣除完了,會計是不是還要繼續折舊走到折舊位置
你好 是的 還要折舊? 差異還要調整?
差異第二年又開始調增
差異第二年又開始調增?