您好,這個的話,收據(jù)不能扣除的,收據(jù)沒法稅前扣除
老師 請問一下現(xiàn)在是不是沒有什么免個人所得稅的政策呀?情況是這樣的 我們有一個個體戶的 以前是季度開票超過9萬元就要交個人所得稅(按0.5%減半征收)然后個體戶我們這邊一般都是稅務(wù)局自己直接給我們點(diǎn)擊申報了,但是稅務(wù)局給我們申報的個人所得稅是0 ,但是按正常情況我們不是要交個人所得稅的嗎?那他們自己這樣給我們申報的我們需要聯(lián)系他們更改嘛?不改的話有風(fēng)險嘛?
老師,問一下,這個增值稅起征點(diǎn)是多少啊,我是回收廢木材制作顆粒燃料的行業(yè),平時沒有成本票都是個人給我們供貨,我們想讓對方代開發(fā)票公司替他們承擔(dān)代扣代繳的個稅,可不可行?。繂柕秸f代扣代繳的話收入減成本作為納稅依據(jù),我們怎么確定對方的成本啊需要票據(jù)嗎?
老師,我們是一般納稅人,之前買了一塊地,300萬,證書已到手,我計入了無形資產(chǎn),我們現(xiàn)在在這塊地上修建物流園和一個綜合科技樓。我們是甲方,有承包方,但是我們甲方自己找人修建,承包方就過下賬,每次打錢我們打給承包方。承包方在打給那些人。承包方收我們管理費(fèi),由于不是他們真正意義上的成包對方說每次的稅費(fèi)我們也要負(fù)擔(dān),我們甲方要專票,承包方開出去專票就要交稅,他們就有收入,增值稅企業(yè)所得稅我們都要承擔(dān)。我想問一下,他給我們開專票,下面的人如果給他們也開專票。他們不是能抵扣嗎?為啥還要我們承擔(dān)增值稅?
老師您好 我們是代理記賬公司的,我們接的有客戶是差額征收的,他們家的開票內(nèi)容是勞務(wù)派遣,每次會給個收入總額,和扣除額,這樣開票,但是我不知道他家記賬是怎么記的?還有他家的企業(yè)所得稅是怎么算的呢?利潤表怎么算的?能幫我細(xì)說一下嗎?有沒有這方面的政策發(fā)我一下呢?
老師們,我公司是一般納稅人商貿(mào)企業(yè),公司從2012年成立,到今年,一直采購商品,都是老板墊子支付了運(yùn)費(fèi),但都沒要發(fā)票,老板還說以前稅局專管員說運(yùn)費(fèi)發(fā)票不能抵扣,我就問是不是沒備注運(yùn)貨時間地點(diǎn),車牌號等,她說有這個原因,我們現(xiàn)在每月還有大量運(yùn)費(fèi),我想按理應(yīng)該做到每次采購商品的成本中吧?老板還說前期運(yùn)費(fèi)都有憑據(jù),可以補(bǔ)開發(fā)票,問一下老師,我們能從什么時候補(bǔ)開?怎樣才能稅前扣除?
登錄電子稅務(wù)局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個項目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進(jìn)項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
那個體戶自己500元以下按規(guī)定開具收據(jù)是免征增值稅和所得稅的么?
嗯對,這個是屬于免稅的,對
我們收到大于500元的收據(jù),我們需要給他代征個稅么?
這個的話是正常超過800代扣個稅就行
那就是 1.不超過800元,給我們開具了收據(jù),我們不能稅前扣除,要調(diào)增; 2.如果超過800,他給我們開了收據(jù),我們也要調(diào)整,并且代扣個稅? 3.如果超過800,他給我們開具了發(fā)票,我們還需要代扣個稅么?他在稅務(wù)局代開的時候應(yīng)該繳納了個稅了吧?
第一個的話對? 第二個的話代扣個數(shù)? 第三個的話,開發(fā)票不需要代扣,因?yàn)槎惥侄祭U納了給他
老師開發(fā)票這個情況,稅局好像只征收增值稅附加稅,就像那個勞務(wù)報酬,就是企業(yè)來代扣代繳個稅是不是?
對,代扣的話,個稅也一并完成
那老師,個人和個體戶,增值稅的起征點(diǎn)是500,個稅是800是吧?
對,這個理解是沒錯的