這個行業是5%的增值稅稅率 一般人員的工資社保公積金是成本 稅負率一般在0.5%左右 政策的話你查下你們省份的稅務官網哈
1、我公司是一般納稅人,還有一家公司跟人家合伙開的小規模公司,那家不走賬,所有的收和支走的我們這邊的銀行賬戶,也沒多大的業務,就是幫我們加工,他們幫我們加工一些產品,員工工資都 從我們這里發的,怎么樣走賬合理一點? 2、是不是他們走他們的賬,我們的往來開加工費的成本票給我們,內賬分開核算?外賬讓外賬會計處理下? 3、小規模是一個季度45萬以內不用交納稅?是月申報還是季申報,如果是季申報,那要上報和清卡怎么辦?
老師我是小規模納稅人勞務派遣公司,差額開票,能不能教我一下申報表怎么填寫,我這個季度派遣的有開票的,也有一家沒開票的,但是都做了收入和成本,我的科目余額表上,主營業務收入是509449.27 主營成本是496687.37 增值稅667.13 .首先我想問下,作為小規模納稅人差額5%開票,我這個季度算差額了嘛?用不用交增值稅呢?
我們是一家運輸代理公司,給客戶的業務是月結,就是這個月的業務,下月對賬開發票,可是老板要求本月業務本月出利潤表,那我沒有本月的業務收入怎么記賬?
老師好,情況是我們是小規模納稅人,旅游行業,現在有兩個問題想請教 ①我們開出去的發票是差額征稅,稅率是多少呢?有人告訴我說是5%,但是我看了一下資料,只是勞務派遣的差額征稅是5%,是我資料沒有查對么?有相關文件么? ②我們開出去的差額征稅的發票,上面標注的差額,在當季沒有收到全部發票怎么辦?怎么報稅呢?例如,7月給A公司開具1萬發票,備注差額9萬,但是截止9月30日,只收了4萬的發票,還有五萬的發票人家不給開,這種情況怎么申報呢?謝謝老師,
老師您好 我們是代理記賬公司的,我們接的有客戶是差額征收的,他們家的開票內容是勞務派遣,每次會給個收入總額,和扣除額,這樣開票,但是我不知道他家記賬是怎么記的?還有他家的企業所得稅是怎么算的呢?利潤表怎么算的?能幫我細說一下嗎?有沒有這方面的政策發我一下呢?
老師,勞務公司給用工單位開的是專用發票,但是成本是代發工資,這樣可以出成本嗎
年報中有利潤情況下是否享有民族地方部分優惠的三個選項,申報時怎么判斷是否享有呢?還是按默認的來?
公司處置了一個運輸設備(購進時有進項抵扣的),怎么開發票。項目,稅率怎么開?收到8000元,稅率怎么計算,怎么申報?
老師,公開招標,四個供應商,預算790萬,其他三家供應商報價差不多600多萬,有一家報價410萬,這家報價低的怎么才能證明合理性?
原來認繳時間都很長,比如一個公司認繳出資時間是2047年,現在新的公司法規定5年內要實繳到位,現在企業年檢,認繳時間是按章程的認繳時間2047年,還是填2030年
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務處理老師
經營所得稅的預繳納稅申報是季度的報表么?
去年暫估5萬,今年回票2萬,年報中是賬載金額3,稅收金額填0,調增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調增3?哪一種是對的
建筑企業收到工程類進項發票,先入工程施工,后面用工程結算過度一下,在結轉成本對嗎?
小微企業季度所得稅交的是5%,為什么年度匯算清繳的時候是10%?
比如說 他家給的收入是12000,成本扣除額是11000,那么我想問一下具體的做賬科目怎么入賬?就是我不會會計分錄怎么做?怎么做收入和成本的會計分錄呢?
如果成本收入都是不含稅的話? ? 借:銀行存款 1000 貸:主營業務收入1000? ? 可以把成本收入的銀行回單做到一起哈??
如果對我服務滿意的話 可以給我一個五星好評哦
那轉出去的成本扣除額錢呢?怎么做會計分錄?
借:主營業務成本? 貸:應付賬款