管理費用-研究費用-五險一金
五險一金的科目是要細分五險還是可以直接五險一金,比如,管理費用-五險一金,還是 管理費用-養(yǎng)老 -失業(yè) -工傷 -醫(yī)療 -生育這樣細分?
老師,我們目前正在申請高新企業(yè),管理費用研發(fā)費用目前就要開始歸集,金蝶軟件的管理費用的研究費用,金蝶軟件的利潤表中的管理費用下有一個研究費用,這里軟件的研究費用是不是我的高新企業(yè)所說的管理費用-研發(fā)費用?金額呢
老師,我們是高企,計提社保沒有計入管理費用—研究費用科目,而是直接計入管理費用—社保費科目。能歸集到研發(fā)人員的直接人工費里面嗎
利潤表里面的研究費用是一級科目還是二級科目?賬上是計入了管理費用-研究費用,但是利潤表沒有抓取到這個研究費用的金額。補充:我們是軟件高新企業(yè)
管理費用-研發(fā)費用-研發(fā)人員工資五險一金,包含個人負擔的部分嗎
關于資產清查審計和評估的注意事項,和要的
老師 我們是銷售二手車的公司 現在客戶融資款打入我司賬戶(因為我司在中間作為擔保方,其款項必須打入我司賬戶),然后將其款項轉入車輛的銷售方平賬。 請問融資款打入我公司賬戶 我們應該怎么做分錄呢
老師本來應收賬款是1但是會計記賬成了1.1多記了0.1第二年發(fā)現應收賬款多記0.1現在怎么做賬
我們有個客戶是個人客戶,她要求我們開發(fā)票開成專票,抬頭是她個人,請問這個可以嗎
老師,政府會計零余額購買固定資產的分錄如何處理
老師請問,有同事報銷沒有發(fā)票做賬如下. 借 管理費用 所得稅費—企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 應交所得稅—企業(yè)所得稅 這么做對嗎?那我們公司實際有虧損不用交,那年底這兩個科目怎么處理?
一個公司開票是規(guī)定開多少額度嗎
郭老師,問一下,我企業(yè)所得稅匯算清繳的職工薪酬,帳套里的貸方金額在匯算的時候調增后,是不是要把帳里的貸方金額也要做以前年度損益
老師請問制衣廠現在是小規(guī)模納稅人,想改變成一般納稅人,需要另外建賬,還是就原來的賬接著做
老師,您好!個人出租住房給公司作為員工住宿用,公司需要交印花稅嗎?
研發(fā)人員工資直接計入 管理費用-研究費用-工資 嗎 還是其他的?
你好,管理費用研究費用工資
固定資產計提折舊后不影響它的期初和期末余額是吧?
固定資產的原值是不影響的。
9月收到股東投資款,這個月計提印花稅和繳款可以吧?
你是按照什么來申報按次嗎?
大部分都是按年,按年的話都是每年1月15號之前。
沒申報過,第一次做實收資本,按年的話就下個月繳納印花稅和做賬嗎?
你好, 12月份計提,明年下一個月交
研發(fā)人員工資直接計入 管理費用-研究費用-工資 結賬后財務報表研發(fā)費用里沒看到這個,是月底軟件直接結轉到管理費用里了嗎?
你是小企業(yè)會計準則做賬的吧?
是的,小企業(yè)會計準則
小企業(yè)會計準則在管理費用里面。
財務報表管理費用下面是有一個研究費用,但是這個研究費用只有我計提的研發(fā)支出-折舊費用,管理費用-研究費用-工資沒有到里面,這個管理費用-研究費用-工資是還需要手動結轉嗎
你好,需要手動結轉的。
但是這個本身不就在管理費用-研究費用下面了嗎,手動結轉再做一個:借:管理費用-研究費用 貸:管理費用-研究費用-工資?好像不對啊
正確的是借研發(fā)支出貸銀行存款應付職工薪酬,然后月末借管理費用。研究費用在研發(fā)支出,然后它就自動在研究費用里面。
計提工資和社保是 借:研發(fā)支出-研發(fā)人員工資 貸:應付職工薪酬-工資 借 :研發(fā)支出-研發(fā)人員社保 貸:應付職工薪酬-社會保險費?還是借:研發(fā)支出-費用化支出-研發(fā)人員工資 貸:應付職工薪酬-工資 借:研發(fā)支出--費用化支出-研發(fā)人員社保費 貸:應付職工薪酬-社會保險費
借:研發(fā)支出-費用化支出-研發(fā)人員工資 貸:應付職工薪酬-工資 借:研發(fā)支出--費用化支出-研發(fā)人員社保費 貸:應付職工薪酬-社會保險費 這個