這個發(fā)票如果沒有認(rèn)證,把這個待抵扣改成待認(rèn)證。
未抵扣的專票:借:原材料/主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅(待抵扣進項稅) 貸:銀行存款 等到下月抵扣了是不是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已抵扣進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅
你好..原材料本月入庫..但是進項夠了..沒有勾選.. 借:原材料 應(yīng)交稅費-待抵扣進項 貸:應(yīng)付嗎 等到哪個月抵扣了 借:應(yīng)交-進項 貸:應(yīng)交-待抵扣嗎
3月電子通行費未在發(fā)票抵扣平臺勾選,但是做賬做了稅 借:應(yīng)交稅費-進項 20 貸:銀行存款 20 4月在發(fā)票抵扣平臺勾選后,賬是不是這樣做??? 借:應(yīng)交稅費-進項 20 貸:應(yīng)交稅費-進項 -20
這月不打算抵扣 待抵扣進項稅額 這月打算抵扣 進項稅額 所以當(dāng)這月寫了待抵扣進項稅額 借應(yīng)交稅費 待抵扣進項稅額23 貸其他應(yīng)收 下月打算用了 下月是 借其他應(yīng)收 貸 應(yīng)交稅費待抵扣進項稅額23 是這樣就行嗎?還有其他分錄需要做的嗎?
老師,請問假如這個月有進項回來,但是還沒有抵扣,是做進項稅額轉(zhuǎn)待抵扣進項,借 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額,貸 應(yīng)交稅費-進項稅額,抵扣了,做認(rèn)證進項稅額,借 應(yīng)交稅費-進項稅額,貸 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額,是這樣的嗎
我們這次是小規(guī)模這個季度開出去發(fā)票45萬。需要繳納多少錢稅
柴油發(fā)票不是加油站,自己公司能開嗎?柴油有存在倒買倒賣嗎?
請問之前是開陶瓷制造廠然后要轉(zhuǎn)網(wǎng)上貿(mào)易銷售,買進賣出需要注銷之前執(zhí)照重新注冊嗎
當(dāng)月增員一部分繳納3險的人員,次月就減員,還需要申報個稅嗎,不申報會有什么風(fēng)險
什么情況屬于視同銷售,需要繳納增值稅呀?
老師好,公司在A區(qū)A街道,現(xiàn)在搬到A區(qū)B街道,要做什么手續(xù)
老師,收到退回以前年度的房產(chǎn)稅怎么帳務(wù)處理?
老師 請問24年的成本票在24年12月作廢重開,金額都一樣,只是開票的貨物名稱不一樣,一個是作廢的是其他業(yè)務(wù)成本,重開的是主營業(yè)務(wù)成本的發(fā)票,之前忘記入賬了,在25年4月的時候直接紅沖當(dāng)時做的那個憑證,然后再做一筆正確的分錄可以嘛老師?
老師您好!2023年所得稅2024年一月份交的,沒有計提直接交。后來股權(quán)裝讓賬目進行調(diào)整,發(fā)現(xiàn)不應(yīng)該交申請退稅,退回來后沒有紅沖一直掛在賬目上?,F(xiàn)在要進行2024年匯算清繳,發(fā)現(xiàn)有所得稅科目有這個數(shù),報表是負(fù)數(shù)。如果當(dāng)時紅沖了報表就不是負(fù)數(shù)要交所得稅。請問這個情況現(xiàn)在怎么處理?
公司打算申請高新技術(shù)企業(yè),需要做哪些準(zhǔn)備,有什么注意事項
完整的分錄怎么寫?
借原材料,應(yīng)交稅費待認(rèn)證,貸,銀行存款 借應(yīng)交增值稅進項 貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證。
認(rèn)證過之后怎么寫分錄呢?
第二個分錄不就是嗎?
上面給你寫了2個 第二個就是