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請問老師10月份有開出銷貨發票給客戶,客戶也已經抵扣了,這個月發現金額有錯誤,需要重開,客戶同意補償稅額,那是不是需要全額補償開出去的那張發票的稅額,然后我們這邊稅務再怎么處理呢?

2024-12-11 13:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-11 13:57

同學,你好 那是不是需要全額補償開出去的那張發票的稅額 是的

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快賬用戶2647 追問 2024-12-11 13:58

那我們這邊不需要做其他的賬務處理了是吧,關于前面開出去的那張

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齊紅老師 解答 2024-12-11 13:59

同學,你好 可以不做處理,也可以紅沖之前的發票

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快賬用戶2647 追問 2024-12-11 14:01

重開的金額少一些,那紅沖之后就會有一個差額,可以做留用再抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2024-12-11 14:03

同學,你好 嗯嗯,是的

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相關問題討論
同學,你好 那是不是需要全額補償開出去的那張發票的稅額 是的
2024-12-11
只需要做進項稅額轉出的。
2021-12-03
不需要調整,直接做今年的業務就可以 借:應收賬款(紅字) 貸:主營業務收入(紅字) 銷項稅額(紅字) 貨品退庫 借:主營業務成本(紅字) 貸:庫存商品(紅字)
2022-04-15
你好,這個不需要交稅的。
2024-11-29
發票對方公司已經認證抵扣并且入賬,要把開好的兩聯紅字發票寄給對方沖賬用
2020-06-04
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