交 增值稅1% 一次開(kāi)出來(lái)增值稅個(gè)稅都交
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都是一一對(duì)應(yīng)的,但是這個(gè)想少交一些稅,可以把之前拿回來(lái)沒(méi)開(kāi)出去的進(jìn)項(xiàng)票勾選嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,老板的車租給公司用,每個(gè)月租金的低于500元,老板沒(méi)有開(kāi)票給公司,公司需要交什么稅嗎?
老師,現(xiàn)在法人把車出租給公司,但是法人開(kāi)不了票回來(lái),那這個(gè)賬怎么做呢?法人的車費(fèi)用每個(gè)月還有點(diǎn)多呢
老師,我租辦公室每月付對(duì)方租金,每月交租開(kāi)發(fā)票的,從6月開(kāi)始對(duì)方?jīng)]給我開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在12月份,對(duì)方開(kāi)一張發(fā)票是6個(gè)月的租金。那我怎么出分錄了,之前每月都出借:管理費(fèi)用 -租賃費(fèi) 貸:銀行存款 那這張發(fā)票放在12月的賬里就行了吧
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,老板的車租給公司用,每個(gè)月800,每個(gè)月開(kāi)票的話是不交稅的對(duì)嗎,之前的沒(méi)有把票開(kāi)出來(lái),現(xiàn)在把1-12月的都開(kāi)出來(lái)這個(gè)要交稅嗎
彌補(bǔ)虧損的分錄是怎么寫的,不然就和計(jì)提數(shù)不一致
發(fā)票已經(jīng)確認(rèn)收入發(fā)現(xiàn)多開(kāi)了,成本也已經(jīng)確認(rèn)了,這種紅沖怎么處理呢?
1.剛成立的一般納稅人的企業(yè),給員工只是繳納社保可以嗎,不繳納醫(yī)保等其它的保險(xiǎn)?2.作為公司合伙人,若只在合作企業(yè)繳納社保,不領(lǐng)工資,對(duì)目前正在領(lǐng)的失業(yè)金有影響嗎?
老師 個(gè)稅系統(tǒng) 1個(gè)月內(nèi)還可以導(dǎo)兩次的 因?yàn)閳?bào)一次 4這會(huì)要預(yù)算 這個(gè)月發(fā)放的工資
老師,開(kāi)票給個(gè)人,個(gè)人需要提供什么資料啊
老師我們是生產(chǎn)加工企業(yè),購(gòu)進(jìn)得固定資產(chǎn)叉車上月,這月可以開(kāi)叉車票嗎?相當(dāng)于賣了
老師,兩人成立了一個(gè)小型有限責(zé)任公司,現(xiàn)在一個(gè)股東將所有股權(quán)轉(zhuǎn)讓給另外一個(gè)股東,需要準(zhǔn)備什么資料呢,股權(quán)轉(zhuǎn)讓書是自己找模版就行了嗎
怎么算還差多少進(jìn)項(xiàng)票
第6問(wèn) 答案給的是恰當(dāng) 不需要執(zhí)行第2和3的流程嗎
關(guān)于這個(gè)企業(yè)匯算清繳之前暫估的入庫(kù)單發(fā)票不及時(shí)回來(lái)需要企業(yè)匯算清繳納稅調(diào)增,是哪條稅法規(guī)定的。因?yàn)槿霂?kù)單暫估,然后進(jìn)去成本的,
不能分月交嗎
不能分月開(kāi)嗎
可以分月開(kāi),但是你現(xiàn)在分月開(kāi)是開(kāi)哪一年的,今年的話你怎么分開(kāi)開(kāi)
分月開(kāi)就不用交稅對(duì)吧,交增值稅附加稅、個(gè)人所得稅是多少
fenkai的需要交增值稅。增值稅是800÷1.01×1%。然后附加稅是根據(jù)繳納的增值稅乘以7%或者是5%減半。 個(gè)稅不繳
合起來(lái)呢,800*12=9600,增值稅9600/1.01*0.01,個(gè)稅按生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)交還是按20%交
分之二十 9600乘以80%乘以20%
不能按經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)所得交個(gè)稅嗎
你好 是的不能按生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)
為什么不能啊
你好,這是租賃所得,他又不是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的。
財(cái)產(chǎn)租賃有單獨(dú)的個(gè)稅。
明白,那老師,如果老板車公司用,簽的合同, 老板不開(kāi)租賃發(fā)票的話,那所產(chǎn)生的油費(fèi)一樣可以報(bào)銷吧?
不可以抵扣不了所得稅。
抵扣不了所得稅,就匯算清繳的時(shí)候調(diào)增去交企業(yè)所得稅咯對(duì)不, 那交企業(yè)所得稅稅的稅負(fù)不是比交20%的還要低嗎?
做不了與車相關(guān)的 你還給他報(bào)銷
就是確實(shí)出去辦公司的事都在用老板的車,
交的這個(gè)稅,明年個(gè)人所得稅匯算清繳了,能退嗎?
不可以退,他也不參與匯算,
老師,那要交的稅費(fèi)太多了,老板不愿意,咋弄啊
那你就跟他說(shuō)一下政策,沒(méi)有租賃發(fā)票,與車相關(guān)的做不了 。《江蘇省地方稅務(wù)局關(guān)于發(fā)布〈企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法〉的公告》(蘇地稅規(guī)〔2011〕13號(hào))第二十四條規(guī)定,企業(yè)員工將私人車輛提供給企業(yè)使用,企業(yè)應(yīng)按照獨(dú)立交易原則支付租賃費(fèi),以發(fā)票作為稅前扣除憑證。應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)的車輛購(gòu)置稅、車輛保險(xiǎn)費(fèi)等不得在稅前扣除。