借其他應(yīng)付款借管理費用負數(shù) 借管理費用貸其他應(yīng)付款 可以
老師你好,我們公司租房用于辦公,租期是20年12月到21年12月,租房發(fā)票對方是一次性按一年金額開具的,那我們20年12月收到發(fā)票時分錄借預(yù)付賬款貸銀行存款,月末分攤租金時借管理費用貸預(yù)付賬款對嗎
11月對公打給對方勞務(wù)費,沒給我開發(fā)票。12月對公又打了一筆勞務(wù)費,他們給我開了一張發(fā)票。我11月的分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 那我12月的分錄怎么寫呀
老師,我6月份收到對方開的7月份的租金發(fā)票,我這邊做的會計分錄: 收到下個月的發(fā)票時 借:其他應(yīng)收款-甲公司 貸:應(yīng)付賬款---甲公司 等到7月份的時候 借:管理費用-租金 貸:其他應(yīng)收款-甲公司 付租金 借:應(yīng)付賬款-甲公司 貸:銀行存款
老師,我租辦公室每月付對方租金,每月交租開發(fā)票的,從6月開始對方?jīng)]給我開發(fā)票,現(xiàn)在12月份,對方開一張發(fā)票是6個月的租金。那我怎么出分錄了,之前每月都出借:管理費用 -租賃費 貸:銀行存款 那這張發(fā)票放在12月的賬里就行了吧
老師,房屋租金,之前按月計提做到管理費用了,做了6個月18000元,但在12月對方開了一張發(fā)票過來寫的是24.1-24.12月的房租,明年一整年的36000元,那這張發(fā)票我能一次做在23年12月賬上?現(xiàn)在補做18000元,之前已經(jīng)做了18000元,借管理費用18000貸其他應(yīng)付-法人18000元嗎?怎么做合適呢?
老師新公司,需要準備哪些賬本和表
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
我們公司去年8月份花80萬買了一套房產(chǎn)已經(jīng)入固定資產(chǎn),今年3月份把這套房子賣出50萬,請問增值稅小規(guī)模納稅人申報怎么填寫,是否需要繳納增值稅?
資產(chǎn)負債表上有未分配利潤可以直接給股東分紅嗎?還是要提取公積金后分紅
老師,午托公司,收入不高,收得收入直接發(fā)工資也是可以的吧
老師用庫存現(xiàn)金付的,現(xiàn)在沖掉庫存現(xiàn)金,那庫存現(xiàn)金貸方了
企業(yè)會計準則和企業(yè)會計制度(2001)的有什么區(qū)別呢?我編制合并報表應(yīng)該選擇那一個呢?老師,請問一下我這問題怎么處理呢?
咨詢公司,小規(guī)模納稅人,成本是不是就是我一些費用和人員工資
老師,進項稅算資成費,負所收,哪個類別里
老師有些費用不知道做成庫存現(xiàn)金了,季度報表報了,金額不大,可以改成應(yīng)付賬款嗎?那報表不是要重新更正
我之前1月至6月是借:管理費用-租賃費 貸:銀行存款 但是1月至6月沒收到發(fā)票
你好,第一個是紅沖暫估,第二個是做發(fā)票的。
因為這個銀行房款沒有回單,用一個往來科目來代替就行。
現(xiàn)在12月對方開7月至12月的租金在一張發(fā)票上了
可以的,可以這么做的,之前是暫估,現(xiàn)在紅沖暫估在做發(fā)票。
我付租金,銀行有回單,我就做借:管理費用-租賃費 貸:銀行存款 只是缺發(fā)票
12月份補開之前的發(fā)票過來
你好,那現(xiàn)在是不是應(yīng)該紅沖之前的,然后再做發(fā)票的。
之前沒有發(fā)票,那現(xiàn)在收到了發(fā)票,是不是應(yīng)該這么做?
我之前的沒放在其他應(yīng)付款
你紅沖暫估的時候,這個發(fā)錢不是沒有退回來,我給你解釋了,你不能借銀行存款,貸管理費用吧,因為沒有銀行回單,你沒有收到錢。
紅沖的時候通過其他應(yīng)付款,不用通過銀行存款是吧
是的對的是的,是的是這么做的