是的,就是那樣做的
老師好!我們是服裝加工廠,加工一批服裝,對方先是要我們幫他們墊付一筆6000元的費用,墊付的時候記在了其他應(yīng)收款科目了,這個月加工收入開票時開在加工費中,現(xiàn)在收到了加工費,請問,怎么沖減墊付的6000元
有個項目借用我公司簽的合同,那他把平時項目上的購材料發(fā)票給我公司先做賬,材料款是他們自己墊付,我做的分錄是:借原材料,貸:其他應(yīng)付款對嗎?以后工程款打到我公司后,我們公司把他們墊付材料款轉(zhuǎn)還他們,這樣做分錄對嗎?我覺得不是我公司的,材料不應(yīng)該計入我公司原材料
老師,請問下我公司幫別家公司墊付了一筆費用,然后我公司開發(fā)票給對方,對方把墊付的費用還給我們,我們墊付的費用發(fā)票又是開的他們的抬頭,請教下賬務(wù)如何處理?
老師,對方公司委托我們公司加工一批材料,分兩種方式,1??種是我們交押金,對方把材料給我們,加工完產(chǎn)品再給對方,第2??種是材料在他們自己工廠,雙方只有個數(shù)量交接單,我們?nèi)藛T在他們工廠幫他們加工。問:第1??種情況押金我們已計入“其他應(yīng)收款”,但收到他們的加工材料怎么記?是記原材料入庫嗎?車間領(lǐng)用再記原材料出庫,等產(chǎn)品出來再記庫存商品嗎?,第2??種怎么記啊?
老師,請問,我們幫客戶做安裝光伏工程,材料是他們自己提供,但是由于施工過程,我方損壞了部分材料,要賠款給他們,然后我們就公賬支付了款11萬,他們也開了對應(yīng)的專票給我們,這個專票可以抵扣嗎?這個業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做分錄
老師您好,我公司出租一個廠房,然后收了一年的租金,增值稅這個月已經(jīng)交了,那收入是每個月分期確定還是現(xiàn)在一次性確定啊?
龍老師,剛才申報了匯算,繳了稅了,但是我想更正報表里面一個數(shù)字,稅額不變,如果更正了會不會還要再交一遍稅,再退稅
請問一下,申報工資薪金所得里面有個基本醫(yī)療保險費包含大額醫(yī)療嗎?
請問老師,員工出差的住宿專票可以抵扣進(jìn)項稅嗎
老師請問下,公司出租車子的租賃費怎樣算?
老師,入庫數(shù)量錯了,金額沒錯,怎么調(diào)整
老師!這月銷項1萬,但是收到進(jìn)項2萬多(一張發(fā)票)。我進(jìn)項勾選多余的怎么辦
工資 個稅 社保 計提及發(fā)放的分錄怎么做
老師,我是非獨立核算的分公司,做了企業(yè)所得稅總分機構(gòu)備案,我這就地分?jǐn)偫U納,我報那個所得稅報表的時候,不能填數(shù),是跟總公司一季度為虧損有關(guān)系嗎?
提問:老師:開票名稱和收款名稱不一致,他們寫了一個情況說明,應(yīng)收賬款可以直接沖銷嗎?不同的名稱怎么沖銷呢?
但是我們拿專票又抵扣稅額,分錄怎么平?
你們只是墊付款,那個專票不能抵扣的
但是對外的話,我們自己付的
你們墊付的錢從應(yīng)付的加工費中扣回就是,憑加工發(fā)票做賬
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
老師,我們收到電費發(fā)票不用入賬吧?
是的,那個不需要做賬的
老師,有什么文件嗎?跟老板說,他們不認(rèn)可
這個還需要文件?是你們墊付的錢,不是你們的費用,為啥需要發(fā)票?起碼的業(yè)務(wù)常識哈
老板不能理解
認(rèn)為開了專票,名稱也是我方開頭
那個是別人承擔(dān)的費用,你們只是代付的呀,你們要收回的,怎么就成你們的費用?
說白了老板是想虛假抵扣那個專票,你告訴他虛假抵扣的后果,補稅還有罰款
好的,謝謝老師
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