小規模納稅人計算企業所得稅時,無論是普通發票還是增值稅專用發票,一般都是按含稅金額稅前扣除。
老師好!我想知道財稅文件上規定的一般納稅人從按3%征收率計算繳納增值稅的小規模納稅人取得增值稅專用發票的,以增值稅專用發票上注明的金額和11%的扣除率計算進賬稅額。此處的小規模納稅人是所有行業還是特指自產自銷的農產品?
一般納稅人從小規模納稅人取得采購鮮牛肉的增值稅專用發票 進項抵扣金額是按照發票上含稅金額計算抵扣還是不含稅金額
請問下,稅局說有以前年份取得得進項增值稅專用發票虛開,叫我企業所得納稅調整,那企業所得調整的稅基是發票的不含稅金額還是含稅金額?
零售小規模納稅企業,算企業所得稅時,銷售成本是按銷售收入商品的實際成本算,還是按進貨取得多少發票金額確認為成本在企業所得額稅前扣除?
我們是小規模納稅人,收到這個發票,抵扣企業所得稅,金額是以含稅金額還是備注欄的扣除額?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
那企業所得稅應納稅所得額,是按不含稅收入計算的吧!
是的,是按不含稅收入計算